[ 索引號 ] | 115002315567672071/2023-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
重慶市墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé),。
主要職責(zé)任務(wù):
貫徹實(shí)施電子商務(wù)法律,、法規(guī)和規(guī)劃,、政策,;推動電子商務(wù)發(fā)展和建設(shè),;負(fù)責(zé)電子商務(wù)行業(yè)指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、服務(wù)和日常監(jiān)督管理,。
具體職責(zé)任務(wù):
(1)承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策擬草及組織實(shí)施工作。
(2)承擔(dān)推動電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設(shè)工作,。
(3)承擔(dān)推動電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,。
(4)承擔(dān)推動本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷售工作。
(5)承擔(dān)推動各行業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用工作,。
(6)承擔(dān)電子商務(wù)人才培訓(xùn)統(tǒng)籌及組織實(shí)施指導(dǎo)工作,。
(7)承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展重大項(xiàng)目組織實(shí)施指導(dǎo)工作。
(8)承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),、監(jiān)測和分析工作,。
(9)承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作。
(10)承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目受理,、初審及監(jiān)督實(shí)施工作,。
(11)承擔(dān)電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作。
(12)承擔(dān)電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心成立于2016年,2021年人員編制10人,,在職職工10人,,聘用人員1人,2021年決算在職職工10人,。單位人員與商務(wù)委混合分配使用,,未分設(shè)科室。
(三)單位構(gòu)成,。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,,本單位屬于二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況,。2022年度收入總計(jì)202.28萬元,,支出總計(jì)202.28萬元。收支較上年決算數(shù)增加26.33萬元,增長15.0%,,主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)202.24萬元,,較上年決算數(shù)增加26.33萬元,,增長15.0%,主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。其中:財(cái)政撥款收入202.24萬元,,占100.0%,。此外,,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元,。
3.支出情況,。2022年度支出合計(jì)202.24萬元,,較上年決算增加26.33萬元,增長15.0%,,主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致。其中:基本支出202.24萬元,,占100.0%,。此外,結(jié)余分配0萬元,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,,增長33.3%,,主要原因是2022年收支結(jié)余增加以及2021年結(jié)余基數(shù)較小所致。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)202.28萬元,。與2021年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加26.33萬元,,增長15.0%。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入202.24萬元,,較上年決算數(shù)增加26.33萬元,增長15.0%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。較年初預(yù)算數(shù)增加14.58萬元,增長7.8%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.03萬元,。
2.支出情況,。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出202.24萬元,較上年決算數(shù)增加26.33萬元,,增長15.0%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。較年初預(yù)算數(shù)增加14.58萬元,增長7.8%,。主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.04萬元,,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,,增長33.3%,主要原因是2022年收支結(jié)余增加以及2021年結(jié)余基數(shù)較小所致,。
4.比較情況,。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出172.25萬元,占85.2%,,較年初預(yù)算數(shù)增加14.58萬元,,增長9.2%,主要原因是兌現(xiàn)以前年度超額績效工資所致,。
(2)教育支出0.45萬元,,占0.2%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。
(3)社會保障與就業(yè)支出15.41萬元,占7.6%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。
(4)衛(wèi)生健康支出6.42萬元,,占3.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
(5)住房保障支出7.71萬元,,占3.8%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出202.24萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)173.45萬元,,較上年決算數(shù)增加17.74萬元,增長11.4%,,主要原因是職工工資晉升和超額績效增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,,超額績效,社會保險(xiǎn)繳費(fèi),,聘用人員工資等,。公用經(jīng)費(fèi)28.78萬元,較上年決算數(shù)增加8.58萬元,,增長42.5%,,主要原因是工會經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出增加,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支,。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明,。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三,、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0萬元,主要是2022年未發(fā)生因公出國人員費(fèi)用支出,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是2022年未發(fā)生因公出國人員費(fèi)用支出,,較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,2022年未發(fā)生因公出國人員費(fèi)用支出,。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動,。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,主要是2022年未發(fā)生因公務(wù)車購置費(fèi)用支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是2022年未發(fā)生因公務(wù)車購置費(fèi)用支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是2022年未發(fā)生因公務(wù)車購置費(fèi)用支出,。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減變動,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要是本單位2022年無公務(wù)用車,,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,,較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,,主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用,,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是2022年度業(yè)務(wù)接待統(tǒng)一由主管部門預(yù)算及支付,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,,0人;公務(wù)用車購置0輛,,公務(wù)車保有量為0輛,;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人,。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元,。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是本單位2022年無會議費(fèi)用支出發(fā)生。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.45萬元,,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,,增長4.7%,,主要原因是職工繼續(xù)教育費(fèi)用增加,。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,,本部門共有車輛0輛,,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛,,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
2022年我單位無財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算撥入,,沒有開展績效自評,。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表,。
2022年我單位無財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算撥入,,沒有開展績效自評。
2.績效自評報(bào)告或案例,。
2022年我單位無財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算撥入,,沒有開展績效自評。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
2022年我單位無財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算撥入,,沒有開展績效自評。
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果,。
2022年我單位無財(cái)政項(xiàng)目資金預(yù)算撥入,,沒有開展績效自評。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),,以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
吳文勝 ??023-74517931
附件1:收入支出決算總表
附件2:收入決算表
附件3:支出決算表
附件4:財(cái)政撥款收入支出決算總表
附件5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
附件6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
附件7:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附件8:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
附件9:機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
收入支出決算總表 |
||||
公開01表 | ||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 | |||
收入 |
支出 | |||
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
202.24 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
172.25 | |
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
0.00 |
三,、國防支出 |
0.00 | |
四、上級補(bǔ)助收入 |
0.00 |
四,、公共安全支出 |
0.00 | |
五,、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.45 | |
六,、經(jīng)營收入 |
0.00 |
六,、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 | |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 | |
八,、其他收入 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 | |
九、衛(wèi)生健康支出 |
6.42 | |||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 | |||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 | |||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 | |||
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 | |||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | |||
十六,、金融支出 |
0.00 | |||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | |||
十九,、住房保障支出 |
7.71 | |||
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 | |||
二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 | |||
二十三,、其他支出 |
0.00 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 | |||
二十五,、債務(wù)付息支出 |
0.00 | |||
二十六,、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | |||
本年收入合計(jì) |
202.24 |
本年支出合計(jì) |
202.24 | |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
0.00 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.03 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.04 | |
總計(jì) |
202.28 |
總計(jì) |
202.28 | |
備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | ||||
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差,。 | ||||
收入決算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開02表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況,。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出決算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 ????入 |
支 ????出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) ???目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
202.24 |
一,、一般公共服務(wù)支出 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
二,、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四,、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五,、教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七,、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八,、社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、衛(wèi)生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十,、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三,、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六,、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七,、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九,、住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十,、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三,、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) |
202.24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.03 |
二十五,、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.03 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì) |
202.28 |
總計(jì) |
202.28 |
202.28 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||||||
公開05表 |
|||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
||||||||||
項(xiàng)目 |
本年支出 |
||||||||||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||
合計(jì) |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
|||||||
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
|||||||
2011350 |
事業(yè)運(yùn)行 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
|||||||
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|||||||
2050803 |
培訓(xùn)支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
|||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
|||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
|||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
|||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
|||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
|||||||
備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 |
|||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||||
公開06表 |
||||||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
|||||||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目) |
金額 |
||||||
301 |
工資福利支出 |
173.45 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.78 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
||||||
30101 |
基本工資 |
35.36 |
30201 |
辦公費(fèi) |
0.14 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||||
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.54 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
||||||
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
||||||
30107 |
績效工資 |
98.96 |
30205 |
水費(fèi) |
0.01 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||||
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
10.27 |
30206 |
電費(fèi) |
0.05 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
5.14 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
6.42 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
||||||
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
||||||
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.32 |
30211 |
差旅費(fèi) |
11.86 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
||||||
30113 |
住房公積金 |
7.71 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
||||||
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
1.60 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
6.14 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||||
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
||||||
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.45 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
||||||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
||||||
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||||
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
8.97 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
||||||
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
1.20 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
||||||
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 |
||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.09 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|||||||||
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||||||||
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
||||||||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
||||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
173.45 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
28.78 |
|||||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
公開07表 |
||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
|||||||||
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
功能分類科目編碼 |
項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
合計(jì) |
||||||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。 |
||||||||||
本單位無政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù),。 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||||||||||||
公開08表 |
||||||||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
|||||||||||||||
項(xiàng)目 |
本年支出 |
|||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||||||||
合計(jì) |
||||||||||||||||
備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 |
||||||||||||||||
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù),。 |
||||||||||||||||
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 |
||||||||||||||||
公開09表 |
||||||||||||||||
公開部門:墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬元 |
|||||||||||||||
項(xiàng) ?目 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項(xiàng) ?目 |
決算數(shù) |
|||||||||||
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
— |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|||||||||||
(一)支出合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)行政單位 |
0.00 |
|||||||||||
1.因公出國(境)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
0.00 |
|||||||||||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五,、資產(chǎn)信息 |
— |
|||||||||||
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) |
0 |
|||||||||||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 |
0 |
|||||||||||
3.公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
0 |
|||||||||||
(1)國內(nèi)接待費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
3.機(jī)要通信用車 |
0 |
|||||||||||
其中:外事接待費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
4.應(yīng)急保障用車 |
0 |
|||||||||||
(2)國(境)外接待費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
0 |
|||||||||||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
— |
— |
— |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
0 |
|||||||||||
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) |
— |
— |
0 |
7.離退休干部用車 |
0 |
|||||||||||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
— |
— |
0 |
8.其他用車 |
0 |
|||||||||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
— |
— |
0 |
(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
0 |
|||||||||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
— |
— |
0 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|||||||||||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
— |
— |
0 |
(一)政府采購支出合計(jì) |
0.00 |
|||||||||||
其中:外事接待批次(個) |
— |
— |
0 |
1.政府采購貨物支出 |
0.00 |
|||||||||||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
0 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 |
|||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
0 |
3.政府采購服務(wù)支出 |
0.00 |
|||||||||||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
— |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
0.00 |
|||||||||||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
0 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
0.00 |
|||||||||||
二,、會議費(fèi) |
— |
— |
0.00 |
|||||||||||||
三,、培訓(xùn)費(fèi) |
— |
— |
0.45 |
|||||||||||||
備注:本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),,全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),,反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。 |
||||||||||||||||
本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 ??? |
||||||||||||||||