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[ 索引號 ] 115002315567672071/2022-00011 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 商貿(mào),、海關,、旅游 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣商務委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-20 [ 發(fā)布日期 ] 2022-09-20

重慶市墊江縣 電子商務發(fā)展服務中心 2021年度單位決算情況說明

一,、部門基本情況

(一)職能職責,。

主要職責任務:

貫徹實施電子商務法律,、法規(guī)和規(guī)劃,、政策,;推動電子商務發(fā)展和建設,;負責電子商務行業(yè)指導,、協(xié)調(diào)、服務和日常監(jiān)督管理,。

具體職責任務:

(1)承擔電子商務發(fā)展規(guī)劃和政策擬草及組織實施工作,。

(2)承擔推動電子商務綜合服務體系建設工作。

(3)承擔推動電子商務物流網(wǎng)絡建設工作,。

(4)承擔推動本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷售工作,。

(5)承擔推動各行業(yè)電子商務應用工作。

(6)承擔電子商務人才培訓統(tǒng)籌及組織實施指導工作,。

(7)承擔電子商務發(fā)展重大項目組織實施指導工作,。

(8)承擔電子商務行業(yè)統(tǒng)計、監(jiān)測和分析工作,。

(9)承擔電子商務發(fā)展宣傳工作,。

(10)承擔電子商務發(fā)展專項資金項目受理、初審及監(jiān)督實施工作,。

(11)承擔電子商務行業(yè)日常管理工作,。

(12)承擔電子商務發(fā)展工作領導小組日常工作。

(二)機構設置,。

墊江縣電子商務發(fā)展服務中心成立于2016年,,2021年人員編制10人,,在職職工10人,聘用人員1人,,2021年決算在職職工10人,。單位人員與商務委混合分配使用,未分設科室,。

(三)單位構成,。無

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明,。

1.總體情況,。2021年度收入總計175.95萬元,支出總計175.95萬元,。收支較上年決算數(shù)增加7.51萬元,、增長4.5%,主要原因是職工工資晉升和超額績效增加,。

2.收入情況,。2021年度收入合計175.91萬元,較上年決算數(shù)增加19.43萬元,,增長12.4%,,主要原因是職工工資晉升和超額績效增加。其中:財政撥款收入175.91萬元,,占100.0%,。此外,年初結轉(zhuǎn)和結余0.04萬元,。

3.支出情況,。2021年度支出合計175.91萬元,較上年決算數(shù)增加7.51萬元,,增長4.5%,,主要原因是職工工資晉升和超額績效增加。其中:基本支出175.91萬元,,占100.0%,。

4.結轉(zhuǎn)結余情況。2021年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.03萬元,,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,,下降25%,主要原因是費用支出導致結轉(zhuǎn)結余減少,。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明,。

2021年度財政撥款收、支總計175.95萬元,。與2020年相比,,財政撥款收,、支總計各增加7.51萬元,增長4.5%,。主要原因是職工工資晉升和超額績效增加,。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入175.91萬元,,較上年決算數(shù)增加19.43萬元,,增長12.4%。主要原因是職工工資晉升和超額績效增加,。較年初預算數(shù)增加1.50萬元,,增長0.9%。主要原因是職工工資晉升增加,。此外,,年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.04萬元,。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出175.91萬元,,較上年決算數(shù)增加7.51萬元,,增長4.5%,。主要原因是職工工資晉升和超額績效增加,。較年初預算數(shù)增加1.50萬元,增長0.9%,。主要原因是職工工資晉升增加。

3.結轉(zhuǎn)結余情況,。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.03萬元,,較上年決算數(shù)減少0.01萬元,下降25%,,主要原因是費用支出導致結轉(zhuǎn)結余減少,。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出145.78萬元,,占82.9%,,較年初預算數(shù)增加0.47萬元,,增長0.3%,主要原因是晉升工資增加,。

(2)教育支出0.43萬元,,占0.2%,較年初預算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是職工培訓費用。

(3)社會保障與就業(yè)支出15.99萬元,,占9.1%,,較年初預算數(shù)增加1.03萬元,增長6.9%,,主要原因是職工繳納養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金等保險費用增加。

(4)衛(wèi)生健康支出6.23萬元,,占3.5%,,較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是職工繳納醫(yī)療保險和大額醫(yī)療保險費用,。

(5)住房保障支出7.48萬元,占4.3%,,較年初預算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是職工繳納住房公積金費用,。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,。

2021年度一般公共財政撥款基本支出175.91萬元。其中:人員經(jīng)費155.71萬元,,較上年決算數(shù)增加2.67萬元,,增長1.7%,主要原因是職工工資晉升和超額績效增加,。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、績效工資,,超額績效,,社會保險繳費,聘用人員工資等,。公用經(jīng)費20.20萬元,,較上年決算數(shù)增加4.84萬元,增長31.5%,主要原因是辦公費,、差旅費,、工會經(jīng)費支出比上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,、差旅費,、培訓費、福利費,、工會經(jīng)費,、其他商品服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明,。

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,。

三,、三公經(jīng)費情況說明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,,較年初預算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是本單位2021年度無三公經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%,,主要原因是本單位2021年度無三公經(jīng)費支出,。

(二)三公經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國(境)費用0萬元,,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是本單位2021年度無三公經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是本單位2021年度無三公經(jīng)費支出,。

公務車購置費0萬元,,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是本單位2021年度無三公經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是本單位2021年度無三公經(jīng)費支出,。

公務車運行維護費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是本單位2021年度無三公經(jīng)費支出,。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是本單位2021年度無三公經(jīng)費支出,。

公務接待費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是本單位2021年度無三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,,主要原因是本單位2021年度無三公經(jīng)費支出。

(三)三公經(jīng)費實物量情況,。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人;公務用車購置0輛,,公務車保有量為0輛,;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,,0人,;國(境)外公務接待0批次,0人,。2021年本部門人均接待費0元,,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元,。

四,、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0萬元,,較上年決算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是無會議費支出,。本年度培訓費支出0.43萬元,,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是職工培訓費用,。

(二)機關運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑,,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,,其中,,副部(省)級及以上領導用車0輛,、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛,,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。

(四)政府采購支出情況說明,。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出,。

五,、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

2021年我單位無財政項目資金預算撥入,,沒有開展績效自評,。

(二)績效自評結果,。

1.績效目標自評表,。

2021年我單位無財政項目資金預算撥入,沒有開展績效自評。

2.?績效自評報告或案例,。

2021年我單位無財政項目資金預算撥入,沒有開展績效自評,。

3.關于績效自評結果的說明,。

2021年我單位無財政項目資金預算撥入,沒有開展績效自評,。

(三)重點績效評價結果,。

2021年我單位無財政項目資金預算撥入,沒有開展績效自評,。

六,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

(二)年初結轉(zhuǎn)和結余:指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn),、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

(三)年末結轉(zhuǎn)和結余:指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn),、項目支出結轉(zhuǎn)和結余,、經(jīng)營結余。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(六)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

(七)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(九)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。

(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出,。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74517931

附表:1,、收入支出決算總表

2,、收入決算表

3、支出決算表

4,、財政撥款收入支出決算總表

5,、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8,、機構運行信息表

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

表一

收入支出決算總表

公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2021年 ????????????????????????????單位:萬元

收入

支出

項目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一,、一般公共預算財政撥款收入

175.91

一,、一般公共服務支出

145.78

二、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二,、外交支出

0.00

三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四,、上級補助收入

0.00

四,、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五,、教育支出

0.43

六,、經(jīng)營收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

七,、附屬單位上繳收入

0.00

七,、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八,、其他收入

0.00

八,、社會保障和就業(yè)支出

15.99

九、衛(wèi)生健康支出

6.23

十,、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

十二、農(nóng)林水支出

0.00

十三,、交通運輸支出

0.00

十四,、資源勘探信息等支出

0.00

十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八,、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

7.48

二十,、糧油物資儲備支出

0.00

二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出

0.00

二十二、災害防治及應急管理支出

0.00

二十三,、其他支出

0.00

二十四,、債務還本支出

0.00

二十五、債務付息支出

0.00

二十六,、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

175.91

本年支出合計

175.91

使用非財政撥款結余

0.00

結余分配

0.00

年初結轉(zhuǎn)和結余

0.04

年末結轉(zhuǎn)和結余

0.03

總計

175.95

總計

175.95

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余等情況,。

表二

收入決算表

公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2021年 ??????????????????????????????單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

175.91

175.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

145.78

145.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿(mào)事務

145.78

145.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事業(yè)運行

145.78

145.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培訓支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

15.98

15.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

15.98

15.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三

支出決算表

公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2021年 ?????????????????????????????單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

175.91

175.91

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

145.78

145.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿(mào)事務

145.78

145.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事業(yè)運行

145.78

145.78

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進修及培訓

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培訓支出

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

15.98

15.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

15.98

15.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.01

6.01

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

7.48

7.48

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四

財政撥款收入支出決算總表

公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2021年 ????????????????????????????單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

一,、一般公共預算財政撥款

175.91

一,、一般公共服務支出

145.78

145.78

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二,、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

四,、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

五,、教育支出

0.43

0.43

0.00

0.00

六、科學技術支出

0.00

0.00

0.00

0.00

七,、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

八,、社會保障和就業(yè)支出

15.99

15.99

0.00

0.00

九、衛(wèi)生健康支出

6.23

6.23

0.00

0.00

十,、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十二、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十三,、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十八,、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

十九、住房保障支出

7.48

7.48

0.00

0.00

二十,、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十二、災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十三,、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二十四,、債務還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

175.91

二十五、債務付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余

0.04

二十六,、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一,、一般公共預算財政撥款

0.04

本年支出合計

175.91

175.91

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余

0.03

0.03

0.00

0.00

三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

0.00

總計

175.95

總計

175.95

175.95

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。

表五

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2021年 ??????????????????????????????單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

175.91

175.91

0.00

201

一般公共服務支出

145.78

145.78

0.00

20113

商貿(mào)事務

145.78

145.78

0.00

2011350

事業(yè)運行

145.78

145.78

0.00

205

教育支出

0.43

0.43

0.00

20508

進修及培訓

0.43

0.43

0.00

2050803

培訓支出

0.43

0.43

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

15.98

15.98

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

15.98

15.98

0.00

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

9.97

9.97

0.00

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

6.01

6.01

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

6.23

6.23

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.23

6.23

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.23

6.23

0.00

221

住房保障支出

7.48

7.48

0.00

22102

住房改革支出

7.48

7.48

0.00

2210201

住房公積金

7.48

7.48

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況,。

表六

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2021年 ?????????????????????????????單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

155.71

302

商品和服務支出

20.20

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

30.54

30201

辦公費

0.88

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

1.55

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

0.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續(xù)費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績效工資

70.72

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

9.97

30206

電費

0.00

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

6.01

30207

郵電費

0.00

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

6.23

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

物業(yè)管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

1.58

30211

差旅費

13.59

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

7.48

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫(yī)療費

1.60

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

20.04

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

0.00

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.43

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

0.00

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.00

31204

費用補貼

0.00

30307

醫(yī)療費補助

0.00

30227

委托業(yè)務費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經(jīng)費

0.35

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.30

399

其他支出

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

39906

贈與

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

30399

其他個人和家庭的補助支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30299

其他商品和服務支出

4.65

39999

其他支出

0.00

307

債務利息及費用支出

0.00

30701

國內(nèi)債務付息

0.00

30702

國外債務付息

0.00

30703

國內(nèi)債務發(fā)行費用

0.00

30704

國外債務發(fā)行費用

0.00

人員經(jīng)費合計

155.71

公用經(jīng)費合計

20.20

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。

表七

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2021年 ??????????????????????????????單位:萬元

項目

年初結轉(zhuǎn)和結余

本年收入

本年支出

年末結轉(zhuǎn)和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數(shù)據(jù),。

表八國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2021年 ????????????????????????????單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計

備注:本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù),。

表九

機構運行信息表

公開部門:重慶市墊江縣電子商務發(fā)展服務中心 ??????2021年 ???????????????????????????單位:萬元

項 ?目

預算數(shù)

決算數(shù)

項 ?目

決算數(shù)

一,、“三公”經(jīng)費支出

四、機關運行經(jīng)費

0.00

(一)支出合計

0.00

0.00

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(境)費

0.00

0.00

(二)參照公務員法管理事業(yè)單位

0.00

2.公務用車購置及運行維護費

0.00

0.00

五,、國有資產(chǎn)占用情況

(1)公務用車購置費

0.00

0.00

(一)車輛數(shù)合計(輛)

0

(2)公務用車運行維護費

0.00

0.00

1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車

0

3.公務接待費

0.00

0.00

2.主要領導干部用車

0

(1)國內(nèi)接待費

0.00

3.機要通信用車

0

其中:外事接待費

0.00

4.應急保障用車

0

(2)國(境)外接待費

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關統(tǒng)計數(shù)

6.特種專業(yè)技術用車

0

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務用車購置數(shù)(輛)

0

(二)單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套)

0

4.公務用車保有量(輛)

0

(三)單價100萬(含)元以上專用設備(臺,,套)

0

5.國內(nèi)公務接待批次(個)

0

六,、政府采購支出信息

其中:外事接待批次(個)

0

(一)政府采購支出合計

0.00

6.國內(nèi)公務接待人次(人)

0

1.政府采購貨物支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

2.政府采購工程支出

0.00

7.國(境)外公務接待批次(個)

0

3.政府采購服務支出

0.00

8.國(境)外公務接待人次(人)

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

0.00

二、會議費

0.00

其中:授予小微企業(yè)合同金額

0.00

三,、培訓費

0.43

備注:預算數(shù)年初部門預算批復數(shù),,決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉(zhuǎn)結余資金安排的實際支出。

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