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[ 索引號 ] 11500231008678916C/2022-00216 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設,、環(huán)境保護 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-22 [ 發(fā)布日期 ] 2022-09-22

重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2021年度部門決算情況說明

一,、部門基本情況

(一)職能職責,。

墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊以縣生態(tài)環(huán)境局名義,,統一行使污染防治,、生態(tài)保護,、核與輻射安全的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能,。

1,、承擔全縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法的組織協調。組織開展有關專項執(zhí)法,,配合相關交叉執(zhí)法,、異地執(zhí)法,。參與擬訂生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法管理制度,、執(zhí)法標準規(guī)范。

2,、承擔污染防治執(zhí)法事項和環(huán)境違法案件的依法調查處理,。依法開展水生態(tài)環(huán)境保護、飲用水水源地,、地下水,、入河排污口,大氣環(huán)境保護,土壤生態(tài)環(huán)境保護,,固體廢物,、化學品、重金屬,,農業(yè)面源,、工業(yè)噪聲等方面的污染防治執(zhí)法和監(jiān)督檢查。

3,、承擔生態(tài)保護執(zhí)法事項和環(huán)境違法案件的依法調查處理,。承擔自然保護地內進行非法開礦、修路,、筑壩,、建設等造成生態(tài)破壞的生態(tài)保護執(zhí)法和監(jiān)督檢查。依法開展因開發(fā)土地,、礦藏等造成生態(tài)破壞的行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查,。

4、承擔核與輻射安全執(zhí)法事項和環(huán)境違法案件的依法調查處理,,依法組織開展核與輻射安全監(jiān)督檢查,。

5、承擔重點監(jiān)管對象的在線監(jiān)測(控)體系建設和監(jiān)督管理工作,。

6,、承擔生態(tài)環(huán)境有關信訪、投訴舉報受理日常工作,。

7,、承擔與生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法有關的應急工作。

8,、完成縣委,、縣政府和縣生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務。

(二)機構設置,。

根據上述職責,,墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊設辦公室﹙信訪科﹚、環(huán)境應急科﹙安全監(jiān)管科﹚,、案件審理科,、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法一大隊、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法二大隊,、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法三大隊,、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法四大隊、特勤大隊,。

(三)單位構成,。

從預算單位構成看,,納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明,。

1.總體情況。2021年度收入總計544.74萬元,,支出總計544.74萬元,。收支較上年決算數增加41.90萬元、增長8.3%,,主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加,。

2.收入情況。2021年度收入合計543.33萬元,,較上年決算數增加65.68萬元,,增長13.8%,主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加,。其中:財政撥款收入543.33萬元,,占100%;此外,,年初結轉和結余1.40萬元,。

3.支出情況。2021年度支出合計544.74萬元,,較上年決算數增加41.90萬元,,增長8.3%,主要原因是本年人員薪資正常晉升,,社?;鶖嫡{增等。其中:基本支出504.51萬元,,占92.6%,;項目支出40.23萬元,占7.4%,。

4.結轉結余情況,。2021年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,,主要原因是2021年無結轉結余,。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收,、支總計544.74萬元,。與2020年相比,財政撥款收,、支總計各增加42.08萬元,,增長8.4%。主要原因是本年人員薪資正常晉升,,社?;鶖嫡{增等。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明,。

1.收入情況,。2021年度一般公共預算財政撥款收入543.33萬元,較上年決算數增加65.68萬元,,增長13.8%,。主要原因是人員薪資正常晉升,社?;鶖嫡{增等,。較年初預算數增加49.94萬元,增長10.1%,。主要原因是年初預算不足,。此外,年初財政撥款結轉和結余1.40萬元,。

2.支出情況,。2021年度一般公共預算財政撥款支出544.74萬元,較上年決算數增加42.08萬元,,增長8.4%,。主要原因是社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保和衛(wèi)生健康支出增加,,住房保障支出適當減少,。較年初預算數增加51.35萬元,增長10.4%,。主要原因是年初預算不足,。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,,較上年決算數增加0.00萬元,,主要原因是2021年一般公共預算財政撥款無結轉結余。

4.比較情況,。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出72.51萬元,,占13.3%,較年初預算數增加30.46萬元,,增長72.4%,,主要原因是人員薪資正常晉升,社?;鶖嫡{增,,年初預算不足,。

(2)衛(wèi)生健康支出16.32萬元,占3%,,較年初預算數減少0.39萬元,,下降2.3%,主要原因是人員變動,。

(3)節(jié)能環(huán)保支出435.98萬元,,占80%,較年初預算數增加22.49萬元,,增長5.4%,,主要原因是年初預算不足。

(4)住房保障支出19.92萬元,,占3.7%,,較年初預算數增加0.00萬元,增長0%,,主要原因是嚴格按年初預算執(zhí)行,。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出504.51萬元,。其中:人員經費447.76萬元,,較上年決算數減少0.09萬元,下降0%,,主要原因是人員變動,。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼,、 獎金,、社會保障繳費、績效工資,、退休費,、住房公積金、醫(yī)療費等,。公用經費56.75萬元,,較上年決算數增加1.95萬元,增長3.6%,,主要原因是日常開支增加,。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費,、培訓費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費等,。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支,。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明,。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三,、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明,。

2021年度“三公”經費支出共計44.28萬元,較年初預算數增加36.64萬元,,增長479.6%,,主要原因是本年購置公務用車2輛。較上年支出數增加36.57萬元,,增長474.3%,,主要原因是本年購置公務用車2輛。

(二)“三公”經費分項支出情況,。

2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,,主要是用于本單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等,。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元,,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(境)費用與按年初預算持平,。

公務車購置費40.23萬元,主要用于本年購置2輛公務用車,。費用支出較年初預算數增加40.23萬元,,較上年支出數增加40.23萬元,主要原因是本年購置2輛公務用車,。

公務車運行維護費1.67萬元,,主要用于公務車加油、運行維護,,費用支出較年初預算數減少3.43萬元,,下降67.3%,,較上年支出數減少3.44萬元,下降67.3%,,主要原因是厲行節(jié)約,。

公務接待費2.38萬元,主要用于接待市級部門督察,、指導,、調研。費用支出較年初預算數減少0.16萬元,,下降6.3%,,較上年支出數減少0.22萬元,下降8.5%,,主要原因是厲行節(jié)約,。

(三)“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務用車購置2輛,公務車保有量為2輛,;國內公務接待35批次303人,,其中:國內外事接待0批次,0人,;國(境)外公務接待0批次,,0人。2021年本部門人均接待費78.52元,,車均購置費20.12萬元,,車均維護費0.84萬元。

四,、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明,。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,,增長0.0%,,主要原因是本年度無會議費支出。本年度培訓費支出0.00萬元,,較上年決算數增加0.00萬元,,增長0.0%,主要原因是本年度無培訓費支出,。

(二)機關運行經費情況說明,。

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(三)國有資產占用情況說明,。

截至2021年12月31日,,本部門共有車輛2輛,其中,,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術用車0輛,,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛,。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),。

(四)政府采購支出情況說明,。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出,。

五,、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,,本部門對0個項目開展了績效自評,,其中,以填報目標自評表形式開展自評0項,,涉及資金0萬元,;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元.

(二)績效自評結果,。

1.績效目標自評表,。

2.?績效自評報告或案例。

3.關于績效自評結果的說明,。

(三)重點績效評價結果,。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,,僅供參考,,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級,。若有刪減注意調整段落序號,。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入,;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映,。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,,現金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內,。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”,、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金,。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余、經營結余,。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,,繳納所得稅、提取專用基金,、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況,。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費、福利費,、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出),。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產,以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-74688819。

附件:表1.2021年度收入支出決算總表

表2.2021年度收入決算表

表3.2021年度支出決算表

表4.2021年度財政撥款收入支出決算總表

表5.2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

表6.2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7.2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表8.2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表9.2021年度機構運行信息表

收入支出決算總表

公開01表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度

單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

功能分類科目

決算數

一,、一般公共預算財政撥款收入

543.33

一,、一般公共服務支出

0.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二,、外交支出

0.00

三,、國有資本經營預算財政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四,、上級補助收入

0.00

四,、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五,、教育支出

0.00

六,、經營收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

七,、附屬單位上繳收入

0.00

七,、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八,、社會保障和就業(yè)支出

72.51



九,、衛(wèi)生健康支出

16.32



十,、節(jié)能環(huán)保支出

435.98



十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農林水支出

0.00



十三,、交通運輸支出

0.00



十四,、資源勘探信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00



十六,、金融支出

0.00



十七,、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九,、住房保障支出

19.92



二十,、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、國有資本經營預算支出

0.00



二十二,、災害防治及應急管理支出

0.00



二十三,、其他支出

0.00



二十四、債務還本支出

0.00



二十五,、債務付息支出

0.00



二十六,、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

543.33

本年支出合計

544.74

使用非財政撥款結余

0.00

結余分配

0.00

年初結轉和結余

1.40

年末結轉和結余

0.00

總計

544.74

總計

544.74

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。

收入決算表

公開02表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度


單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

小計

其中:教育收費

合計

543.33

543.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

71.11

71.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

71.11

71.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

26.12

26.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

42.79

42.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

435.98

435.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

環(huán)境保護管理事務

435.98

435.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

行政運行

395.75

395.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他環(huán)境保護管理事務支出

40.23

40.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。

支出決算表

公開03表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

544.74

504.51

40.23

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

72.51

72.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

72.51

72.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

26.12

26.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

44.19

44.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

16.32

16.32

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節(jié)能環(huán)保支出

435.98

395.75

40.23

0.00

0.00

0.00

21101

環(huán)境保護管理事務

435.98

395.75

40.23

0.00

0.00

0.00

2110101

行政運行

395.75

395.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他環(huán)境保護管理事務支出

40.23

0.00

40.23

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

19.92

19.92

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項支出情況,。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度

單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

決算數

功能分類科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一,、一般公共預算財政撥款

543.33

一、一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二,、政府性基金預算財政撥款

0.00

二,、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經營預算財政撥款

0.00

三,、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四,、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六,、科學技術支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七,、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社會保障和就業(yè)支出

72.51

72.51

0.00

0.00



九,、衛(wèi)生健康支出

16.32

16.32

0.00

0.00



十,、節(jié)能環(huán)保支出

435.98

435.98

0.00

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二,、農林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三,、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六,、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八,、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九,、住房保障支出

19.92

19.92

0.00

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一,、國有資本經營預算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二,、災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十四,、債務還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

543.33

二十五、債務付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

1.40

二十六,、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一,、一般公共預算財政撥款

1.40

本年支出合計

544.74

544.74

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.00

0.00

0.00

0.00

三,、國有資本經營預算財政撥款

0.00






總計

544.74

總計

544.74

544.74

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表


公開05表


公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度

單位:萬元


項目

本年支出


功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出




合計

544.74

504.51

40.23


208

社會保障和就業(yè)支出

72.51

72.51

0.00


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

72.51

72.51

0.00


2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

26.12

26.12

0.00


2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

44.19

44.19

0.00


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2.20

2.20

0.00


210

衛(wèi)生健康支出

16.32

16.32

0.00


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.32

16.32

0.00


2101101

行政單位醫(yī)療

16.32

16.32

0.00


211

節(jié)能環(huán)保支出

435.98

395.75

40.23


21101

環(huán)境保護管理事務

435.98

395.75

40.23


2110101

行政運行

395.75

395.75

0.00


2110199

其他環(huán)境保護管理事務支出

40.23

0.00

40.23


221

住房保障支出

19.92

19.92

0.00


22102

住房改革支出

19.92

19.92

0.00


2210201

住房公積金

19.92

19.92

0.00


備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況,。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經濟分類科目編碼

經濟分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

445.56

302

商品和服務支出

56.75

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

89.25

30201

辦公費

1.16

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

74.17

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

62.75

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30106

伙食補助費

2.63

30204

手續(xù)費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30108

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

26.12

30206

電費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

44.19

30207

郵電費

8.58

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

16.32

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

0.00

30209

物業(yè)管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

4.58

30211

差旅費

10.04

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

41.38

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫(yī)療費

8.76

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

75.41

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

2.20

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.00

31022

無形資產購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

2.38

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

2.00

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.10

31204

費用補貼

0.00

30307

醫(yī)療費補助

0.20

30227

委托業(yè)務費

0.30

31205

利息補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

0.97

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.15

399

其他支出

0.00

30310

個人農業(yè)生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

1.67

39906

贈與

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

16.26

39907

國家賠償費用支出

0.00

30399

其他個人和家庭的補助支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00




30299

其他商品和服務支出

15.15

39999

其他支出

0.00




307

債務利息及費用支出

0.00







30701

國內債務付息

0.00







30702

國外債務付息

0.00







30703

國內債務發(fā)行費用

0.00







30704

國外債務發(fā)行費用

0.00




人員經費合計

447.76

公用經費合計

56.75

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度


單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

項目(按“項”級功能分類科目)

合計

基本支出

項目支出

合計















備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數據,。


國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度


單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

合計









備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出,,故本表無數據,。


機構運行信息表

公開09表

公開部門:重慶市墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度

單位:萬元

項 ?目

預算數

決算數

項 ?目

決算數

一、“三公”經費支出

四,、機關運行經費

56.75

(一)支出合計

7.64

44.28

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(境)費

0.00

0.00

(二)參照公務員法管理事業(yè)單位

56.75

2.公務用車購置及運行維護費

5.10

41.90

五,、國有資產占用情況

(1)公務用車購置費

0.00

40.23

(一)車輛數合計(輛)

2

(2)公務用車運行維護費

5.10

1.67

1.副部(省)級及以上領導用車

0

3.公務接待費

2.54

2.38

2.主要領導干部用車

0

(1)國內接待費

2.38

3.機要通信用車

0

其中:外事接待費

0.00

4.應急保障用車

2

(2)國(境)外接待費

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關統計數

6.特種專業(yè)技術用車

0

1.因公出國(境)團組數(個)

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(境)人次數(人)

0

8.其他用車

0

3.公務用車購置數(輛)

2

(二)單價50萬元(含)以上通用設備(臺,,套)

0

4.公務用車保有量(輛)

2

(三)單價100萬(含)元以上專用設備(臺,,套)

0

5.國內公務接待批次(個)

35

六、政府采購支出信息

其中:外事接待批次(個)

0

(一)政府采購支出合計

0.00

6.國內公務接待人次(人)

303

1.政府采購貨物支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

2.政府采購工程支出

0.00

7.國(境)外公務接待批次(個)

0

3.政府采購服務支出

0.00

8.國(境)外公務接待人次(人)

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

0.00

二,、會議費

0.00

其中:授予小微企業(yè)合同金額

0.00

三,、培訓費

0.00



備注:預算數年初部門預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,。

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