[ 索引號 ] | 11500231008678190L/2022-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 科技 | [ 體裁分類 ] | 財政預算,、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣科技局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-02-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-17 |
墊江縣科學技術局2022年部門預算情況說明
?一,、單位基本情況
(一)職能職責。
主要職能職責,。一是統(tǒng)籌推進實施全縣創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,;二是統(tǒng)籌推進全縣創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,,承擔推進科技創(chuàng)新軍民融合發(fā)展相關工作,推進全縣重大科技決策咨詢相關制度建設,;三是牽頭推進科技管理平臺建設和科研項目資金協(xié)調,、評估、監(jiān)管機制,,協(xié)調管理縣級財政科技計劃(專項,、基金等)并監(jiān)督實施;四是擬訂科技創(chuàng)新基地建設規(guī)劃并組織實施,,牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范,。五是組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實施,;六是承擔引進科技創(chuàng)新資源,、科技型企業(yè)和高新技術企業(yè)培育工作;七是指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,,推動科技園區(qū)建設;八是負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,,統(tǒng)籌科研誠信建設,;九是承擔外國專家管理職責,負責引進國外智力工作,;十是會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃,,建立健全科技人才評價體系和激勵機制,組織實施科技人才計劃,,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設,。
(二)單位構成。本次部門預算情況公開包括:墊江縣科學技術局,、墊江縣科技創(chuàng)新服務中心(二級單位),。墊江縣科學技術局內設辦公室、科技管理科,、創(chuàng)新發(fā)展科及科技普及科,;機關行政編制12名,其中:局長1名,,副局長3名,;內設機構領導職數(shù)4名。機關后勤服務人員事業(yè)編制1名(按“退一減一”進行核銷),。
?????二,、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)8935.05萬元,其中:一般公共預算撥款7780.89萬元,,政府性基金預算撥款0萬元,,國有資本經營預算收入0萬元,,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,,其他收入0萬元,,上年結轉1154.15萬元;收入較去年增加168.19萬元,,主要是科技項目經費撥款增加103萬元,,上年結轉增加1.03萬元,人員經費增加64.16萬元,。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)8935.05萬元,,其中:科學技術支出7706.01萬元,教育支出0.77萬元,,社會保障和就業(yè)支出51.6萬元,,衛(wèi)生健康支出11.02萬元,住房保障支出11.5萬元,,結轉下年1154.15萬元,;支出較去年增加168.19萬元,主要是基本支出增加64.16萬元,,項目支出增加103萬元,。
????三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入7780.89萬元,,一般公共預算財政撥款支出7780.89萬元,,比2021年增加167.19萬元。其中:基本支出294.92萬元,,比2021年減少18.78萬元,,主要原因是單位厲行節(jié)約,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,;項目支出7486萬元,,比2021年增加186萬元,主要原因是加大科技投入,,主要用于縣級科技項目和工業(yè)園區(qū)技改項目等重點工作,。
2022年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,,比2021年增加0萬元,主要原因是我單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
四,、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算6.2萬元,,比2021年增加2.7萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,,比2021年減少0萬元,,主要原因是我單位無因公出國(境)費用支出;公務接待費1.2萬元,,比2021年減少0萬元,,主要原因是厲行節(jié)約、減少開支,;公務用車運行維護費5萬元,,比2021年增加2.7萬元,主要原因是縣級科技項目前中期檢查評估,,公務活動增加,,嚴格按照公車管理制度使用公車;公務用車購置費0萬元,,比2021年減少0萬元,;主要原因是我單位未購置車輛。
五,、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費,。2022年一般公共預算財政撥款運行經費56.58萬元,比上年減少11.89萬元,,主要原因為單位厲行節(jié)約,;主要用于辦公費、印刷費,、郵電費,、水電費、物管費,、差旅費,、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等,。
(二)政府采購情況,。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元,。
(三)績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款7486萬元,。
(四)國有資產占有使用情況,。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,,其中一般公務用車1輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,,其中一般公務用車0輛,、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六,、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費,。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
部門預算公開聯(lián)系人:董老師 聯(lián)系方式:023-74512563
附表:
1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.政府采購明細表
10.整體績效目標表
11.項目績效目標表
表1
表2
表3
表4
表5
表6
表7
表8
表9
表10:
表11