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[ 索引號 ] 11500231008678174Y/2023-00001 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣經(jīng)濟(jì)信息委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-01 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-01

墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一,、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心的宗旨是為了維護(hù)中小企業(yè)合法權(quán)益,促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展,。主要職責(zé):1.參與有關(guān)政策和發(fā)展規(guī)劃調(diào)研,;2.為中小企業(yè)提供扶持、融資擔(dān)保,、市場開拓和人才培訓(xùn)等服務(wù),。

(二)單位構(gòu)成

墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合科和企業(yè)服務(wù)科,。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)366.18萬元,,其中:一般公共預(yù)算撥款366.18萬元,,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,,事業(yè)收入0萬元,,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元,;收入較去年減少25.67萬元,,主要是人員減少導(dǎo)致經(jīng)費撥款減少28.07萬元,新增購買服務(wù)人員項目經(jīng)費2.4萬元,。

(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)366.18萬元,,其中:一般公共服務(wù)支出292.36萬元,教育支出1.04萬元,,社會保障和就業(yè)支出43.44萬元,,衛(wèi)生健康支出13.33萬元,住房保障支出16萬元,;支出較去年減少25.67萬元,主要是人員減少導(dǎo)致經(jīng)費撥款減少28.07萬元,,新增購買服務(wù)人員項目經(jīng)費2.4萬元,。

單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入366.18萬元,,一般公共預(yù)算財政撥款支出366.18萬元,,比2022年減少25.16萬元。其中:基本支出363.78萬元,,比2022年減少27.56萬元,,主要原因是人員減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,、離休人員離休費,、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,;項目支出2.4萬元,,比2022年增加2.4萬元,主要原因是新增購買服務(wù)人員項目經(jīng)費,,主要用于協(xié)助單位日常工作開展,。

墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

,、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,,比2022年減少0萬元,。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少0萬元,,主要原因是墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心和墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息華委員會合并辦公,;公務(wù)接待費0萬元,比2022年減少0萬元,,主要原因是未安排公務(wù)接待費,;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比2022年減少0萬元,,主要原因是墊江縣中小企業(yè)服務(wù)中心和墊江縣經(jīng)濟(jì)和信息華委員會合并辦公,;公務(wù)用車購置費0萬元,比2022年減少0 萬元,;主要原因是未安排公務(wù)用車購置,。

五、其他重要事項的情況說明

(一)我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

(二)政府采購情況,。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況,。2023年無項目支出,。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,,本單位共有車輛0輛,。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

,、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,、公務(wù)接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人:劉娟 ?聯(lián)系方式:023-74512862 ?

附表:1.財政撥款收支總表

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

5.政府性基金預(yù)算支出表

6.部門收支總表

7.部門收入總表

8.部門支出總表

9.政府采購明細(xì)表

10.2023年項目績效目標(biāo)表

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