[ 索引號 ] | 11500231008678369Q/2022-00084 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算,、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣財(cái)政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-21 |
重慶市墊江縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
一,、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
1,、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),。堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張,堅(jiān)定不移走中國特色社會主義殘聯(lián)發(fā)展道路,,切實(shí)增強(qiáng)殘聯(lián)組織的政治性,、先進(jìn)性、群眾性,,匯聚全縣廣大殘疾人推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力,。
2,、加強(qiáng)對廣大殘疾人的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)廣大殘疾人聽黨話,、跟黨走的政治任務(wù),,把殘疾人最廣泛最緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍,堅(jiān)定不移走中國特色社會主義殘疾人事業(yè)發(fā)展道路,。
3,、依法依章程獨(dú)立自主開展工作。按照縣委和市殘聯(lián)的要求,,指導(dǎo)全縣各級殘聯(lián)按照《中國殘疾人聯(lián)合會章程》和殘疾人代表大會的決議,,開展殘疾人工作,改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件,。
4,、團(tuán)結(jié)動員廣大殘疾人干事創(chuàng)業(yè)。進(jìn)一步激發(fā)殘疾人自尊,、自信,、自強(qiáng)、自立精神,,組織動員廣大殘疾人積極主動融入社會,,圍繞中心、服務(wù)大局,,參與黨委,、政府各項(xiàng)中心工作,讓殘疾人成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的一支重要力量,。
5,、突出殘聯(lián)代表、服務(wù),、管理的職責(zé),。代表殘疾人共同利益,代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定,。團(tuán)結(jié)幫助殘疾人,,為殘疾人服務(wù),依法維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,。履行法律賦予的職責(zé),,承擔(dān)政府委托的任務(wù),管理和發(fā)展殘疾人事業(yè),。發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用,,積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主,有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理,。
6,、拓展殘聯(lián)的組織覆蓋,。適應(yīng)人口流動、新興群體發(fā)展等新情況,,加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道),、村(社區(qū))的殘聯(lián)組織覆蓋,在特殊教育學(xué)校,、殘疾人服務(wù)機(jī)構(gòu),、“兩新”組織、福利企業(yè)等殘疾人集中的領(lǐng)域,,建立殘聯(lián)或殘協(xié),,強(qiáng)化基層基礎(chǔ)。充分發(fā)揮殘疾人專門協(xié)會橋梁紐帶作用,,切實(shí)履行協(xié)會“代表,、服務(wù)、維權(quán)”職責(zé),。
7,、拓展殘聯(lián)的工作覆蓋。積極探索開展網(wǎng)上殘疾人工作,,大力發(fā)展以互聯(lián)網(wǎng)為載體,、線上線下互動的“互聯(lián)網(wǎng)+殘疾人服務(wù)”。打造殘聯(lián)“筑夢善行,、殘健共融”工作服務(wù)品牌,,開展助行,、助聽,、助視、助健,、助居,、助教、助保障,、助就業(yè),、助維權(quán)、助精神提升等“十助”行動,。優(yōu)化殘疾人服務(wù)體系,,創(chuàng)新殘聯(lián)工作方式方法和工作評價(jià)機(jī)制。引導(dǎo),、培育,、管理好助殘社會組織。
8,、研究指導(dǎo)殘聯(lián)自身改革和建設(shè),。加強(qiáng)理論政策研究,,開展全縣持證殘疾人基本狀況調(diào)查工作,及時(shí)為縣委,、縣政府決策提出建議,。弘揚(yáng)人道主義,,宣傳殘疾人事業(yè),,動員社會理解、尊重,、關(guān)心,、幫助殘疾人,消除歧視,、偏見和障礙,。表彰、宣傳殘疾人自強(qiáng)模范,,培養(yǎng)推薦殘疾人人才,,開展殘疾人培訓(xùn)。
9,、完成縣委,、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
墊江縣殘疾人聯(lián)合會是在縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全縣殘疾人工作的群眾團(tuán)體,內(nèi)設(shè)一科一室,,即:辦公室,、業(yè)務(wù)科;下屬全額撥款事業(yè)單位一個(gè),,即:墊江縣殘疾人服務(wù)總社,。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,,納入本部門2021年度決算編制的預(yù)算單位主要包括重慶市墊江縣殘疾人聯(lián)合會,。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明,。
1.總體情況,。2021年度收入總計(jì)1,558.38萬元,支出總計(jì)1,558.38萬元,。收支較上年決算數(shù)減少277.68萬元,、下降15.1%,主要原因是上級專項(xiàng)資金比去年減少,。
2.收入情況,。2021年度收入合計(jì)1,442.43萬元,,較上年決算數(shù)減少50.41萬元,下降3.4%,,主要原因是上級專項(xiàng)資金比去年減少,。其中:財(cái)政撥款收入1,419.58萬元,占98.4%,;其他收入22.86萬元,,占1.6%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.95萬元,。
3.支出情況,。2021年度支出合計(jì)1,542.62萬元,較上年決算數(shù)減少179.11萬元,,下降10.4%,,主要原因是年初收入減少,因此支出減少,。其中:基本支出285.52萬元,,占18.5%;項(xiàng)目支出1,257.10萬元,,占81.5%,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.76萬元,,較上年決算數(shù)減少98.57萬元,,下降86.2%,主要原因是2021年收入比去年減少,,支出較上年增加以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及時(shí)支付,。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明,。
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1,535.52萬元,。與2020年相比,,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少300.54萬元,下降16.4%,。主要原因是上級專項(xiàng)資金比去年減少,。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,202.27萬元,,較上年決算數(shù)減少207.37萬元,下降14.7%,。主要原因是上級專項(xiàng)資金也較去年減少,。較年初預(yù)算數(shù)減少350.31萬元,,下降22.6%。主要原因是殘疾人就業(yè)與扶貧項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減,,相應(yīng)預(yù)算減少,。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.95萬元,。
2.支出情況,。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,318.21萬元,較上年決算數(shù)減少320.33萬元,,下降19.5%,。主要原因是部分項(xiàng)目根據(jù)合同要求,需一年過后驗(yàn)收合格后支付部分款項(xiàng),。較年初預(yù)算數(shù)減少234.37萬元,,下降15.1%。主要原因是殘疾人就業(yè)與扶貧項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減,,相應(yīng)預(yù)算減少,。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,,較上年決算數(shù)減少114.33萬元,,下降100.0%,主要原因是2021年收入比去年減少,,支出較上年增加以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及時(shí)支付,。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.67萬元,,占0.1%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算開支要求,,教育支出用途主要包括職工外出培訓(xùn)費(fèi)。
(2)社會保障與就業(yè)支出1,298.45萬元,,占98.5%,,較年初預(yù)算數(shù)減少234.37萬元,下降15.3%,,主要原因是殘疾人就業(yè)與扶貧項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減,,相應(yīng)預(yù)算減少。社會保障與就業(yè)支出用途主要包括:行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,、殘疾人事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出,、其他社會保障和就業(yè)支出等。
(3)衛(wèi)生健康支出8.76萬元,占0.7%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算開支費(fèi)用,。衛(wèi)生健康支出用途主要包括:行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用支出,。
(4)住房保障支出10.33萬元,占0.8%,,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算開支費(fèi)用,。住房保障支出用途主要包括:行政事業(yè)單位職工住房公積金支出,。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出285.52萬元,。其中:人員經(jīng)費(fèi)259.83萬元,,較上年決算數(shù)增加54.54萬元,增長26.6%,,主要原因是單位人員增加,。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、績效工資、社會保障繳費(fèi)等,。公用經(jīng)費(fèi)25.69萬元,,較上年決算數(shù)減少10.74萬元,下降29.5%,,主要原因是單位節(jié)儉開支,,本年度資本性支出較少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位辦公費(fèi),,印刷費(fèi),郵電費(fèi),,培訓(xùn)費(fèi),差旅費(fèi),勞務(wù)費(fèi)等,。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明,。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入217.31萬元,較上年決算數(shù)增加134.12萬元,,增長161.2%,主要原因是財(cái)政下達(dá)的政府性基金較去年增加,,增加殘疾人福利彩票資金,。本年支出217.31萬元,較上年決算數(shù)增加134.12萬元,,增長161.2%,,主要原因是增加殘疾人福利彩票資金,,政府性基金收入增加。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明,。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明,。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.31萬元,,較年初預(yù)算數(shù)增加1.21萬元,增長19.8%,,主要原因是疫情防控日?;瘜?dǎo)致公務(wù)用車增加,各區(qū)縣及市上部門來墊調(diào)研活動增多,,公務(wù)用車費(fèi)用有所增加,。較上年支出數(shù)增加1.10萬元,增長17.7%,,主要原因是疫情防控日?;瘜?dǎo)致公務(wù)用車增加,各區(qū)縣及市上部門來墊調(diào)研活動增多,,公務(wù)用車費(fèi)用有所增加,。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,,本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,。較上年支出數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,與上年持平,。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,,本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,,增長0.0%,。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,,與上年持平,。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.09萬元,主要用于機(jī)要文件交換,、市內(nèi)外因公出行,、下鄉(xiāng)調(diào)研,檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬元,,增長6.0%,,主要原因是疫情防控日?;瘜?dǎo)致公務(wù)用車增加,,各區(qū)縣及市上部門來墊調(diào)研活動增多,公務(wù)用車費(fèi)用有所增加,。較上年支出數(shù)增加0.22萬元,,增長4.5%,主要原因是疫情防控日?;瘜?dǎo)致公務(wù)用車增加,,各區(qū)縣及市上部門來墊調(diào)研活動增多,公務(wù)用車費(fèi)用有所增加,。
公務(wù)接待費(fèi)2.22萬元,,主要用于接待市級來墊調(diào)研,檢查殘疾人工作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.92萬元,,增長70.8%,,主要原因是各區(qū)縣及市上部門來墊調(diào)研活動增多,公務(wù)接待費(fèi)用增加,。較上年支出數(shù)增加0.89萬元,,增長66.9%,主要原因是各區(qū)縣及市上部門來墊調(diào)研活動增多,,公務(wù)接待費(fèi)用增加,。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,,0人,;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛,;國內(nèi)公務(wù)接待33批次220人,,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人,;國(境)外公務(wù)接待0批次,,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)100.99元,,車均購置費(fèi)0萬元,,車均維護(hù)費(fèi)5.09萬元。
四,、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明,。
本年度會議費(fèi)支出0.33萬元,,較上年決算數(shù)減少0.55萬元,下降62.5%,,主要原因是受疫情影響,,現(xiàn)場會議減少,會議費(fèi)支出相應(yīng)減少,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.34萬元,,較上年決算數(shù)減少34.54萬元,下降96.3%,,主要原因是受疫情影響,,培訓(xùn)次數(shù)減少,培訓(xùn)費(fèi)支出相應(yīng)減少,。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明,。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.69萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支單位辦公費(fèi),,郵電費(fèi),,勞務(wù)費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),,差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少10.74萬元,,下降29.5%,,主要原因是單位推行節(jié)儉,節(jié)約開支,。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛1輛,,其中,,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,,其他用車0輛,。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套),。
(四)政府采購支出情況說明,。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五,、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我會對部門整體和殘疾人事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)六大類項(xiàng)目開展了績效自評,,其中,,以填報(bào)自評表形式開展自評6項(xiàng),分別是:殘疾人康復(fù)工作,,殘疾人教育和就業(yè)工作,,殘疾人維權(quán)工作,,殘疾人文化體育工作,,殘疾人組織聯(lián)絡(luò)工作,政府購買殘疾人服務(wù),,涉及資金1257萬元,。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表,。
2.績效自評報(bào)告或案例,。
本單位未委托第三方開展績效自評,無績效評估報(bào)告,。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明,。
從評價(jià)情況來看,各個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)均取得了良好的效果,。對自評未完成年度績效目標(biāo)的項(xiàng)目,,主要原因是:1、針對危房改造,,2021年持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,,縣殘聯(lián)施行危房改造“發(fā)現(xiàn)一戶,改造一戶”,,2021年共有三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行申報(bào),;2、針對自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助未完成,,一是收疫情影響,,殘疾人自主創(chuàng)業(yè)經(jīng)營困難,二是政策宣傳力度不夠,;3,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的志愿者開展了志愿服務(wù)活動但是沒有記錄,所以沒有報(bào)賬依據(jù),,導(dǎo)致以獎代補(bǔ)資金兌現(xiàn)人數(shù)不足200人,;4,、殘疾人機(jī)關(guān)購買服務(wù)人員年度指標(biāo)值在申報(bào)時(shí)填寫錯誤,實(shí)際人數(shù)6人,。
整改措施:1,、2022年將繼續(xù)實(shí)施危房改造救助政策,堅(jiān)決做到“發(fā)現(xiàn)一戶,,改造一戶”,;2、將積極宣傳該項(xiàng)補(bǔ)助政策,,推廣殘疾人自主創(chuàng)業(yè),,多方面改善創(chuàng)業(yè)環(huán)境;3,、已將志愿者納入智能化管理平臺(中凱助殘志愿服務(wù)中心),,每年通過網(wǎng)絡(luò)化管理根據(jù)服務(wù)時(shí)長對星級志愿者補(bǔ)助;4,、今后在申報(bào)時(shí)仔細(xì)核查數(shù)據(jù),,防止填報(bào)錯誤。
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果,。
本單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效自評,,無重點(diǎn)績效評估結(jié)果。
六,、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入,;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映,。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi),。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,,繳納所得稅,、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”,;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等,。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出),。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn),,以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
七,、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74525740。