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[ 索引號 ] 115002310086780358/2019-07450 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算,、決算
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] [ 發(fā)布日期 ] 2019-10-22

重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年部門決算情況說明

一,、部門基本情況

(一)職能職責

墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會,,為縣政府工作部門。機構規(guī)格:行政正科級,。主要職能職責:1.貫徹執(zhí)行國家和市有關衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,,擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃,,統(tǒng)籌協(xié)調推進全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置,,指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施,。2.負責疾病預防控制工作,協(xié)調有關部門對重大疾病實施防控與干預,組織實施免疫規(guī)劃工作,。制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃,組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。3.負責組織開展職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生,、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生,、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生等相關監(jiān)測、調查,、評估和監(jiān)督,,負責傳染病防治監(jiān)督。負責組織開展食品安全風險監(jiān)測,、評估,;負責依法公布、執(zhí)行食品安全標準,。4.負責組織擬訂基層衛(wèi)生和中醫(yī)與計劃生育服務,、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃,指導全縣基層衛(wèi)生和計劃生育,、婦幼衛(wèi)生服務體系建設,,推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度,。5.負責醫(yī)療機構和醫(yī)療服務的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施,。負責監(jiān)督實施醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術,、醫(yī)療質量,、醫(yī)療安全標準,建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系,。6.負責組織實施公立醫(yī)療改革,,建立公益性為導向的績效考核和評價機制,建設和諧醫(yī)患關系,,監(jiān)督落實醫(yī)療服務和藥品價格政策,。7.負責組織實施和監(jiān)督落實國家藥物政策和基本藥物制度。8.貫徹落實國家生育政策和生育管理政策,,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,,組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài),監(jiān)督實施計劃生育技術服務管理制度,組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高人口素質的政策措施,,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,,降低出生人口缺陷數量。9,、組織建立計劃生育利益導向,、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進有關部門,、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,。10、負責衛(wèi)生和計劃生育信息化建設,,加強全縣衛(wèi)生人才信息系統(tǒng)建設,,參與配合全縣人口基礎信息庫建設。11.組織實施流動人口計劃生育服務管理制度,,推動建立流動人口流入地,、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務工作機制。12.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃,,負責衛(wèi)生和計劃生育及中醫(yī)藥人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),,建立完善??漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度,,組織實施基層醫(yī)技人員專業(yè)培訓,,努力提高醫(yī)技隊伍整體素質。13.組織擬訂全縣衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,,組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目,。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃,組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育,。14.指導全縣衛(wèi)生和計劃生育工作,,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,,監(jiān)督檢查衛(wèi)生和計劃生育法律法規(guī)和政策措施的落實,,組織查處衛(wèi)生和計劃生育重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育“一票否決制”,。15.參與制定中醫(yī)藥扶持政策,、中藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及重大中醫(yī)藥項目的規(guī)劃和實施;開展中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展,,促進傳統(tǒng)中醫(yī)藥和民間中醫(yī)診療技術的保護與利用,。16.負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作。負責衛(wèi)生和計劃生育工作的對外交流與合作,,協(xié)助實施有關的國際援助項目,。17.承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領導小組的日常工作,,負責縣重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作,。18.負責縣計劃生育目標管理責任制考核工作。19,、承辦縣政府交辦的其他事項,。

(二)機構設置

1.內設機構:12個職能科室,辦公室(縣衛(wèi)生應急辦公室),、組織人事科,、規(guī)劃財務審計科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科,、醫(yī)政科教與藥政管理科,、中醫(yī)管理科、中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展科,、公共衛(wèi)生科(掛食品安全標準與監(jiān)測評估科牌子),、計劃生育基層指導科、流動人口與信息統(tǒng)計科,、計劃生育家庭發(fā)展科,、行政許可服務科。

2.下屬共有47個事業(yè)單位,。

(1)重慶市墊江縣人民醫(yī)院,。機構規(guī)格:相當于行政正科級,經費形式:財政差額撥款,。內設機構:職能科室20個,,業(yè)務科室50個。主要工作職責:1.為人民提供全面,、固定,、連續(xù)的醫(yī)療、護理,、預防保健和康復服務,。2.承擔常見病、多發(fā)病的診治,。3.開展二級??品眨邮芑鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構的轉診,。4.開展健康教育,,掌握縣內的疾病動態(tài)資料,,進行防病指導。5.承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的進修和培訓,,縣衛(wèi)生學校臨床教學,、實習任務和大學(專)院校學生的部分臨床實習任務。6.指導鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院做好醫(yī)療,、預防保健,、康復、精神衛(wèi)生和計劃生育等技術工作,。7.承擔意外性災害事故的現(xiàn)場搶救,,公共衛(wèi)生突發(fā)事件應急,傳染病管理等工作,。

(2)重慶市墊江縣中醫(yī)院,。機構規(guī)格:相當于行政正科級。經費形式:財政差額撥款,。內設機構:職能科室20個,,業(yè)務科室45個。主要工作職責:1.以醫(yī)療為中心,,結合醫(yī)療搞好教學和科學研究,。2.做好中醫(yī)藥學的發(fā)掘整理、人員培訓,、科研和宣傳工作,。3.為人民身體健康提供有中醫(yī)特色的常見病、多發(fā)病醫(yī)療救治,、衛(wèi)生應急,、健康教育、社區(qū)衛(wèi)生管理等醫(yī)療與預防保健服務工作,。4.常見病多發(fā)病護理,,恢復期病人的康復治療與護理,。

(3)墊江縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室,。機構規(guī)格:相當于行政副科級,。經費形式:財政全額撥款,。主要工作職責:1.貫徹執(zhí)行國家愛國衛(wèi)生工作方針、政策和法規(guī),。2.研究制訂全縣愛國衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和目標,。3.組織開展創(chuàng)建衛(wèi)生城市活動,。4.制訂除“四害”規(guī)劃,組織實施全縣除“四害”活動,、愛國衛(wèi)生宣傳教育和群眾性衛(wèi)生監(jiān)督活動,。5.制訂衛(wèi)生單位標準,,委托承擔衛(wèi)生單位評比、命名和宏觀管理等工作,。

(4)墊江縣婦幼保健計劃生育服務中心,。機構規(guī)格:相當于行政副科級。經費形式:財政全額撥款,。內設機構:職能科室8個,,業(yè)務科室13個。主要工作職責:1.宗旨:為婦幼提供保健和計生優(yōu)質服務,。2.主要職責任務:制定和實施婦幼衛(wèi)生預防保健規(guī)劃,;婦女兒童健康教育、健康促進與預防保??;母嬰保健技術培訓,基層醫(yī)療保健機構業(yè)務指導,;婦女兒童基本醫(yī)療服務,;避孕節(jié)育服務;生殖健康服務,;優(yōu)生服務,。3.具體職責任務:掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素,協(xié)助縣衛(wèi)生計生委制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作政策,、技術規(guī)范及各項規(guī)章制度,;受縣衛(wèi)生計生委委托對本轄區(qū)各級醫(yī)療保健機構開展的婦幼衛(wèi)生服務進行檢查、考核與評價,;開展婦女兒童和計劃生育臨床技術服務,;負責指導和開展本轄區(qū)婦幼保健健康教育與健康促進工作;組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術培訓,,對基層醫(yī)療保健機構開展業(yè)務指導,,并提供技術支持;負責本轄區(qū)孕產婦死亡,、嬰兒及5歲以下兒童死亡,、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務及技術管理等信息的收集,、統(tǒng)計,、分析、質量控制和匯總上報,;開展婦女保健服務和兒童保健服務,;開展婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應用性科學研究并組織推廣適宜技術,;承擔計劃生育宣傳教育,、優(yōu)生指導,、藥具發(fā)放、信息咨詢,、隨訪服務,、生殖健康、人員培訓等任務,。

(5)墊江縣疾病預防控制中心,,掛墊江縣健康教育所牌子。機構規(guī)格:相當于行政副科級,。經費形式:財政全額撥款,。內設機構:9個。主要工作職責:1.負責轄區(qū)內疾病預防控制具體工作的管理和落實,。2.負責實施預防接種,,以及預防用生物制品的使用與管理,組織實施免疫,、消毒,、控制病媒生物的危害。3.負責對傳染病,、地方病,、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病,、職業(yè)病,、公害病、學生常見病及意外傷害,、中毒等發(fā)生,、分布和發(fā)展的規(guī)律進行流行病學監(jiān)測,并制訂預防控制對策,。4.負責轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調查與信息收集,、報告,落實具體控制措施,。5.開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢驗,。6.委托承擔與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗檢測任務。7.指導轄區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生機構,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作,,負責考核和評價,對從事疾病預防控制相關工作的人員進行培訓,。8.負責疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告,,指導鄉(xiāng),、村和有關部門收集,、報告疫情。9,、開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動,,普及衛(wèi)生防病知識,促進社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成,。

(6)墊江縣衛(wèi)生計生監(jiān)督執(zhí)法局,。機構規(guī)格:相當于行政副科級。經費形式:財政全額撥款,。內設機構:8個,。主要工作職責:1.宗旨:為公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育提供綜合監(jiān)督執(zhí)法保障,。2.主要職責任務:衛(wèi)生行政許可,;公共衛(wèi)生監(jiān)督;醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督,;計生執(zhí)法監(jiān)督指導,;計生違法案件查處;流動人口計生服務管理,。3.具體職責任務:實施衛(wèi)生計生專項整治和日常監(jiān)督檢查,;對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生,、學校衛(wèi)生及消毒產品和涉水應用水衛(wèi)生安全產品進行監(jiān)督檢查,;對醫(yī)療機構、采供血機構及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查,,查處違法行為,;打擊非法行醫(yī)和非法采供血;整頓和規(guī)范醫(yī)療服務秩序,;對醫(yī)療衛(wèi)生機構的放射診療,、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查,查處違法行為,;對醫(yī)療機構,、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告,、疫情控制措施,、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進行監(jiān)督檢查,,查處違法行為,;對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進行監(jiān)督,,依法打擊“兩非”行為,,做好計劃生育違法違紀案件的督察督辦,;行政區(qū)域內衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實和上報,;受理對違法行為的投訴,、舉報;開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查,,開展培訓和業(yè)務指導,;完成衛(wèi)生計生行政部門、中醫(yī)藥管理部門交辦的食品安全,、中醫(yī)藥監(jiān)督等相關工作及職責范圍內的工作,。

(7)重慶渝東衛(wèi)生學校。機構規(guī)格:相當于行政正科級,。經費形式:財政全額撥款,。內設機構:10個。主要工作職責:1.開展中等學歷教育,、開展護理,、中醫(yī)、中醫(yī)康復保健,、康復治療技術,、藥劑等衛(wèi)生計生專業(yè)中專學歷教育;2.承擔全縣衛(wèi)生計生系統(tǒng)各級各類培訓,;3.開展全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生計生人員理論培訓和技能培訓,,開展縣內鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務培訓及技術指導工作;4.承擔全縣衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員繼續(xù)醫(yī)學教育,;5.舉辦各類人群健康教育,;6.組織實施國家及市級衛(wèi)生計生部門下達的培訓任務。

(8)墊江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計財務集中核算管理中心,。機構規(guī)格:相當于行政股級,。經費形式:財政全額撥款。主要工作職責:1.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計核算和會計監(jiān)督,。2.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院貨幣資金,、債權債務、藥品零利潤執(zhí)行的監(jiān)管,。3.負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制年度預算,,并按鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院分月用款計劃審核撥付資金。4.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院國有資產監(jiān)管,,指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做好清產核資工作,。5.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院票據的發(fā)放和核銷工作。6.負責定期向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和縣衛(wèi)生局提供準確完整的會計報告、信息資料及財務管理工作建議,。7.負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立健全財務管理制度,、內控制度,。8.負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院報帳員(核算員),、出納員開展業(yè)務工作。9,、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計檔案整理,、裝訂、臨時保管及移交工作,。

(9)墊江縣基本藥物管理中心,。機構規(guī)格:相當于行政正股級。經費形式,,全額撥款,。主要工作職責:1.負責代表成員單位在藥交所統(tǒng)一完成會員注冊,取得買方會員資格,;2.負責組織推薦本片區(qū)可供選擇的配送會員,;3.負責代表成員單位選擇適合本縣的藥品品規(guī)及廠家并進行采購;4.負責代表成員單位與賣方會員進行價格談判和簽訂買,、賣,、配三方確認的基本藥物電子購銷合同;5.負責督促成員單位按時匯繳基本藥物采購貨款,,并通過藥交所結算中心進行貨款支付,;6.負責監(jiān)督成員單位及藥品生產經營、配送企業(yè)履行合同等,。

(10)26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院,。機構規(guī)格:相當于行政股級。經費形式:財政全額撥款,。主要工作職責:1.公共衛(wèi)生服務:堅持預防為主,,重點預防控制危害農村居民身體健康的傳染病、職業(yè)病,、寄生蟲病等重大疾病,,開展農村衛(wèi)生診斷、疫情報告和監(jiān)測,,及時處理農村重大疫情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件,;及時提供農村婦女、兒童,、老年保健,,加強健康檔案管理;定期實施免疫接種;開展醫(yī)學康復,、家庭康復訓練指導,、精神衛(wèi)生、基本職業(yè)衛(wèi)生,、保健咨詢等服務,;普及健康教育知識,開展個體和群體的健康管理,,重點人群與重點場所健康教育,,進行愛國衛(wèi)生指導,建立良好衛(wèi)生習慣,,倡導健康生活方式,。2.基本醫(yī)療服務:開展一般常見病、多發(fā)病和中醫(yī)的基本醫(yī)療服務,;現(xiàn)場救護和轉診服務,;慢性病管理;計劃生育技術服務,。3.綜合管理服務:協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府制定和組織實施初級衛(wèi)生保健,、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃;指導轄區(qū)內診所,、村衛(wèi)生室業(yè)務工作,,對村醫(yī)和村婦幼保健人員進行相關技能培訓;開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策法規(guī)宣傳與咨詢,,協(xié)助做好相應的醫(yī)療服務和補償結算等工作,;受縣衛(wèi)生行政部門委托進行轄區(qū)公共衛(wèi)生管理;協(xié)助開展轄區(qū)內衛(wèi)生監(jiān)督工作,,承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生信息收集與報告等任務,。

(11)8個片區(qū)監(jiān)督所。機構規(guī)格:相當于行政股級,。經費形式:財政全額撥款,。主要工作職責:負責轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法簡易程序案件的收集、查處,,協(xié)助縣衛(wèi)生監(jiān)督局負責衛(wèi)生監(jiān)督一般程序案件的查處,;負責對轄區(qū)內居民食品安全知識宣傳,掌握食物中毒,、食源性疾病,、食品污染等對人體健康造成危害或可能造成危害的線索和事件,及時報告上級衛(wèi)生監(jiān)督機構并協(xié)助調查,;負責飲用水衛(wèi)生安全巡查:對轄區(qū)集中式供水單位,、二次供水單位和學校自備供水單位進行巡查,,發(fā)現(xiàn)水質異常變化情況和群眾舉報投訴時報告上級衛(wèi)生監(jiān)督機構并協(xié)助處理;督促供水單位定期對制,、管水從業(yè)人員進行健康檢查并建立健康檔案,,協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督機構開展供、管水人員衛(wèi)生知識及業(yè)務知識培訓,;對轄區(qū)內集中式供水單位進行監(jiān)督檢查,,并填寫衛(wèi)生監(jiān)督報告卡;負責學校衛(wèi)生監(jiān)督服務工作:對轄區(qū)內學校傳染病防控,、飲用水衛(wèi)生,、托幼機構保健,、教學設施及學生生活設施開展衛(wèi)生監(jiān)督檢查,,發(fā)現(xiàn)問題隱患及時報告上級衛(wèi)生監(jiān)督機構;指導學校定期設立衛(wèi)生宣傳欄,,協(xié)助開展學生健康教育,;協(xié)助有關專業(yè)機構對校醫(yī)(保健教師)開展業(yè)務培訓;對轄區(qū)內集中式供水單位進行監(jiān)督檢查,;負責非法行醫(yī)和非法采供血信息報告工作:對轄區(qū)內個體診所,、村衛(wèi)生室設置、人員等基本情況摸底檢查,,對轄區(qū)個體診所,、村衛(wèi)生室的醫(yī)療廢棄物處置和傳染病報告等進行監(jiān)督檢查;對轄區(qū)非法行醫(yī)藥房(店)坐堂行醫(yī),、“黑診所”,、巫醫(yī)、游醫(yī)和非法采供血開展巡訪,,發(fā)現(xiàn)相關信息及時向上級衛(wèi)生監(jiān)督機構報告,,組織個體診所、村衛(wèi)生室進行相關衛(wèi)生法律法規(guī),、消毒技術規(guī)范及醫(yī)療廢棄物處置等專業(yè)知識培訓,;負責公共場所衛(wèi)生服務監(jiān)督管理:按照《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》和《重慶市公共場所衛(wèi)生許可管理辦法》要求,建立轄區(qū)公共場所被監(jiān)督單位登記一覽表,;定期開展轄區(qū)內公共場所衛(wèi)生監(jiān)督檢查,;對被監(jiān)督對象填報《公共場所被監(jiān)督單位報告卡》;協(xié)助上級衛(wèi)生監(jiān)督機構對新,、改,、擴建項目進行預防性衛(wèi)生審查;對轄區(qū)公共場所從業(yè)人員進行健康檢查并辦理健康證明和協(xié)助培訓相關衛(wèi)生知識,;及時上報并協(xié)助處理公共場所突發(fā)公共衛(wèi)生事件,。

(12)墊江縣人口和計劃生育藥具藥械管理站。機構規(guī)格:相當于行政股級。經費形式:財政全額撥款,。主要工作職責:計生藥具計劃管理,、采購管理、經費管理,、質量管理,、供應發(fā)放、隨訪服務,;人員培訓,;計生藥具監(jiān)督管理。

(13)計劃生育協(xié)會,。經費形式:財政全額撥款,。主要工作職責:1.協(xié)助政府有關部門貫徹落實有關計劃生育法律、法規(guī)和政策,,推動計劃生育工作,。2.組織會員開展計劃生育相關工作,指導全縣各級計劃生育協(xié)會依據有關法律法規(guī)開展具有自身特點的服務活動,。3.開展群眾性計劃生育宣傳工作,,廣泛普及有關性與生殖健康、計劃生育,、避孕節(jié)育和預防艾滋病的科學知識,,引導群眾樹立科學、文明,、健康,、進步的婚育觀念。4.關心困難的計劃生育家庭,、育齡群眾生殖健康,、獨生子女、女孩健康成長和基層計劃生育工作者,。5.反映會員在生殖健康,、計劃生育等方面的訴求,依法維護會員和會員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權益,。6.在縣委和縣政府的領導下開展計劃生育對外交流和宣傳,。7.開展與計劃生育有關的其他活動。8.承辦縣委,、縣政府和重慶市計劃生育協(xié)會,、縣衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

(14)墊江縣衛(wèi)生和計劃生育信息中心,。經費形式:財政全額撥款,。機構級別:相當于行政副科級,。主要工作職責(1)擬定全縣衛(wèi)生計生信息化建設年度目標、中長期發(fā)展規(guī)劃,、管理辦法和日常工作制度,;實施國家和重慶市信息化建設技術規(guī)范和行業(yè)標準;(2)建立維護以“計算機網絡和互聯(lián)網+以及云”技術為支撐的縣級衛(wèi)生計生信息平臺,,負責縣級衛(wèi)生計生信息平臺日常管理,、運行維護和技術指導;(3)負責提供全縣衛(wèi)生計生基礎信息數據庫及遠程醫(yī)療會診系統(tǒng)建設的技術支持,,為各級各類醫(yī)療機構及有關部門的各種應用系統(tǒng)提供互聯(lián)互通,、數據中轉、信息交換和共享服務,,為面向居民個人的衛(wèi)生計生服務提供平臺支撐和技術支持,;(4)負責縣級衛(wèi)生計生信息平臺的安全管理和全縣衛(wèi)生計生CA電子認證體系建設;承擔委機關網絡與信息安全的管理和技術支持工作,;負責在縣級衛(wèi)生計生信息平臺上運行的各類應用軟件的管理,、應用和維護工作;(5)負責縣衛(wèi)生計生電子政務網,、縣衛(wèi)生計生信息公眾服務網、衛(wèi)生計生基礎數據庫管理平臺正常運行的技術支持,,負責各業(yè)務應用系統(tǒng),、中心機房服務器、安全,、網絡等核心設備的管理,、維護和技術支持;(6)受委托承擔全縣互聯(lián)網醫(yī)療衛(wèi)生,、婦幼保健和計劃生育等信息服務接入縣級衛(wèi)生計生信息平臺的初審;(7)負責開展衛(wèi)生計生信息業(yè)務系統(tǒng)應用培訓,;(8)承辦委領導交辦的其他有關工作,。

(15)墊江縣精神衛(wèi)生中心(掛墊江縣第二人民醫(yī)院牌子)。機構規(guī)格:相當于行政副科級,。經費形式:財政全額撥款,。內設機構:25個。主要職責:1.開展各類精神疾病的治療和康復醫(yī)療業(yè)務,。建立全縣精神科臨床質量控制中心,,進一步提高全縣精神疾病的防治水平,接受各社區(qū),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院轉診,;根據精神疾病的發(fā)展變化趨勢,,設定二級學科,增強服務功能,,滿足廣大人民群眾對精神衛(wèi)生的服務需求,,為精神病人提供全方位服務,。2.建立健全公共衛(wèi)生服務體系,,履行公共衛(wèi)生服務職責,。進行重點人群心理行為干預,。充分發(fā)揮醫(yī)院心理咨詢中心作用,開展心理咨詢,、檢測與治療,。開展兒童和青少年,、婦女,、老年人,、高危職業(yè)人群等重點人群心理行為干預服務,,逐步建立干預服務體系及網絡,以提高我縣對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急處理能力和完善保障機制,;承擔精神疾病的宣傳預防,、監(jiān)測、控制,、干預,、流行病學調查等工作職責。廣泛宣傳,、普及大眾精神衛(wèi)生知識,,積極開展普通人群心理健康知識和精神疾病預防知識的宣傳和教育。逐步建立我縣精神疾病監(jiān)測信息網絡,,開展精神疾病流行病學調查,,及時掌握精神疾病流行情況、疾病負擔和群眾對精神衛(wèi)生服務需求,,為政府制定干預措施和決策提供依據,;承擔全縣基層衛(wèi)生人員精神疾病培訓及精神疾病醫(yī)學鑒定和精神病人勞動能力鑒定工作,。3.開展綜合醫(yī)療服務,。為人民提供全面,、固定、連續(xù)的醫(yī)療,、護理,、預防保健和康復服務;承擔常見病,、多發(fā)病的診治,;開展二級專科服務,,接受基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的轉診,;開展健康教育,掌握縣內的疾病動態(tài)資料,,進行防病指導,;承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的進修和培訓,縣衛(wèi)生學校臨床教學,、實習任務和大學(專)院校學生的部分臨床實習任務,;指導鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院做好醫(yī)療、預防保健,、康復,、精神衛(wèi)生和計劃生育等技術工作;承擔意外性災害事故的現(xiàn)場搶救,,公共衛(wèi)生突發(fā)事件應急,傳染病管理等工作,。

二,、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計193,844.99萬元,支出總計193,844.99萬元,。與2017年決算數相比,,收支增加55,906.16萬元,降低了9.95%,,減少的主要原因是財政撥款收入比2017年減少了29,906.58萬元,,減少率為44.09%。事業(yè)收入與2017年相比增加了10697.02萬元,,增長率為8.51%,。

本部門2018年度收入合計177668.29萬元,其中:財政撥款收入37917.93萬元,,占21.34%,;事業(yè)收入136446.38萬元,,占76.8%;其他收入3303.99萬元,,占1.86%,。

本部門2018年度支出合計178864.56萬元,其中:基本支出149490.19萬元,,占83.58%,;項目支出29374.38萬元,占16.42%,;

本部門2018年度年末結轉和結余9853.35萬元,,較上年減少了6,096.06萬元,主要原因項目支出結轉和結余6,096.06萬元,。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入37917.93萬元,,較上年決算數減少了29,906.58萬元,減少率為44.09%,。主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少25,980.00萬元(縣人民醫(yī)院,、縣中醫(yī)院2017年各有13000萬元的專項補助而2018年無此項專項補助),公立醫(yī)院減少5917.02萬元,,基層醫(yī)療機構增加3688.79萬元,,公共衛(wèi)生增加1075萬元,計劃生育事務增加145.25萬元,,其它醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務減少20215.97萬元,,住房保障增加63.42萬元等。

本部門2018年度財政撥款支出44052.53萬元,,較上年決算數減少14024.88萬元,,減少率為23.77%。主要原因是其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少19519.78萬元,。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業(yè)支出4328.24萬元,,占9.8%,較年初預算數增加3611.53萬元,,主要原因是離崗鄉(xiāng)村醫(yī)療養(yǎng)老補貼增加支出3,347.00萬元,,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39318.41萬元,占89.25%,,較年初預算數增加9486.86萬元,,主要原因一是新進人員增加人員經費,二是人員工資調整增加人員經費,,三是其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加6054.41萬元用于公立醫(yī)院修建與基層醫(yī)療機構設備購置支出,;住房保障支出245.34萬元,占0.56%,,較年初預算數增加9.49萬元,,主要原因是新增加人員增加住房公積金繳費支出,;

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出15756.04萬元。其中:人員經費14129.18萬元,,較上年增加2699.47萬元,,主要原因一是人員新進增加人員經費支出,二是津貼調整增加人員經費支出,。人員經費用途主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資和人事批復的臨時工工資及五險支出。公用經費952.12萬元,,較上年減少了539.61萬元,,主要原因是主要原因是專用材料費、勞務費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出等支出的減少,。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2018年度本部門“三公”經費支出共計82.92萬元,,較年初預算數減少65.06萬元,,較上年支出數減少63.15萬元,主要原因是:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,,減少公務用車5輛,,同時嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,,公務接待費大幅下降,。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門公務車運行維護費71.53萬元,主要用于機要文件交換,、市內因公出行,、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,,費用支出較年初預算數減少22.19萬元,較上年支出數減少9.51萬元,,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降,。

公務接待費11.39萬元,,主要用于接待上級部門檢查指導、其它省市及其它區(qū)縣同行考察學習發(fā)生的接待支出,,費用支出較年初預算數減少42.87萬元,,較上年支出數減少49.99萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,,全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年本部門因公出國(境)共計0個團組,,0人,;公務用車購置0輛,公務車保有量為15輛,;國內公務接待332批次,,1750人。2017年本部門人均接待費65元,,車均運行維護費4.77萬元,。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

2018年本部門機關運行經費支出470.7萬元,,機關運行經費主要用于開支辦公費,、印刷費、水費,、電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修(護)費、會議費,、培訓費,、公務接待費、專用材料費、勞務費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品和服務支出 等,。機關運行經費較2017年減少4.93萬元,,下降1.04%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,,全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。

(二)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,,本部門共有車輛78輛,,其中,一般公務用車15輛,、特種專業(yè)技術用車59輛,、機要通信用車4輛。單價50萬元以上通用設備30臺(套),,單價100萬元以上專用設備102臺(套),。

(三)政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額4488.51萬元,其中:政府采購貨物支出2,948.97萬元,、政府采購工程支出841.08萬元,、政府采購服務支出674萬元。主要用于采購醫(yī)療設備和修建項目,。

(四)預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,,我委對2018年的所有項資金開展了績效自評,涉及資金28296.49萬元,。從評價情況來看,,項目資金管理規(guī)范,項目工作如期完成,,不存在挪用項目資金的行為,,改善了民生,維護了社會穩(wěn)定,。

五,、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入

指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

(二)事業(yè)收入

指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;我委的事業(yè)收入主要是醫(yī)療服務收入。

(三)經營收入

指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

(四)其他收入

指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應收及預付款項,、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費,、從非本級財政部門取得的經費,,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額

指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余

指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金,。

(七)結余分配

指單位當年結余的分配情況,。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教﹝2012﹞32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結轉和結余

指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金,。

(九)基本支出

指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”,;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

(十)項目支出

指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

(十一)經營支出

指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

(十三)機關運行經費

為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)

反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)

反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)

反映用于對個人和家庭的補助支出,。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級)

反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產,、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,,以及構建基礎設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:電話:023-74666433,,郵箱:[email protected],。

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附件:

收入支出決算總表
公開01表
公開部門:重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 2018年度 單位:萬元
收入 支出
項目 決算數 功能分類科目 決算數
一、財政撥款收入 37,917.93 一,、一般公共服務支出 2.99
二、上級補助收入 0.00 二,、外交支出 0.00
三,、事業(yè)收入 136,446.38 三、國防支出 0.00
四,、經營收入 0.00 四,、公共安全支出 0.00
五、附屬單位上繳收入 0.00 五,、教育支出 17.62
六,、其他收入 3,303.99 六、科學技術支出 0.00


七,、文化體育與傳媒支出 0.00


八,、社會保障和就業(yè)支出 8,183.92


九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 169,098.59


十,、節(jié)能環(huán)保支出 0.00


十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00


十二、農林水支出 445.96


十三,、交通運輸支出 0.00


十四,、資源勘探信息等支出 0.00


十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 0.00


十六,、金融支出 0.00


十七,、援助其他地區(qū)支出 0.00


十八、國土海洋氣象等支出 0.00


十九,、住房保障支出 1,115.48


二十,、糧油物資儲備支出 0.00


二十一、其他支出 0.00


二十二,、債務還本支出 0.00


二十三,、債務付息支出 0.00
本年收入合計 177,668.29 本年支出合計 178,864.56
用事業(yè)基金彌補收支差額 227.28 結余分配 5,127.07
年初結轉和結余 15,949.41 年末結轉和結余 9,853.35
合計 193,844.99 合計 193,844.99
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。
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收入決算表
公開02表
公開部門:重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 2018年度 單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 項目(按“項”級功能分類科目)
合計 177,668.29 37,917.93 0.00 136,446.38 0.00 0.00 3,303.99
201 一般公共服務支出 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力資源事務 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011099 其他人力資源事務支出 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共產黨事務支出 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共產黨事務支出 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 進修及培訓 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803 培訓支出 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 4,836.93 981.24 0.00 3,855.69 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 4,551.74 981.24 0.00 3,570.50 0.00 0.00 0.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休 8.98 8.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 3,232.41 389.86 0.00 2,842.55 0.00 0.00 0.00
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 884.69 156.74 0.00 727.95 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 425.66 425.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè), 支出 285.19 0.00 0.00 285.19 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 285.19 0.00 0.00 285.19 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 171,189.42 36,470.89 0.00 131,720.53 0.00 0.00 2,997.98
21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 2,454.03 2,442.24 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80
2100101 行政運行 569.26 569.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 1,884.77 1,872.98 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80
21002 公立醫(yī)院 115,571.03 1,797.40 0.00 110,791.43 0.00 0.00 2,982.18
2100201 綜合醫(yī)院 64,035.72 1,095.85 0.00 62,414.72 0.00 0.00 525.14
2100202 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 48,905.66 407.15 0.00 46,043.46 0.00 0.00 2,455.04
2100205 精神病醫(yī)院 2,629.65 294.40 0.00 2,333.25 0.00 0.00 2.00
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 27,973.07 11,922.88 0.00 16,050.19 0.00 0.00 0.00
2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 26,017.77 9,967.58 0.00 16,050.19 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 1,955.30 1,955.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 12,657.74 8,452.50 0.00 4,205., 24 0.00 0.00 0.00
2100401 疾病預防控制機構 2,854.41 1,185.75 0.00 1,668.66 0.00 0.00 0.00
2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機構 1,129.77 1,094.52 0.00 35.25 0.00 0.00 0.00
2100403 婦幼保健機構 3,394.08 892.75 0.00 2,501.33 0.00 0.00 0.00
2100404 精神衛(wèi)生機構 614.30 614.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共衛(wèi)生服務 3,615.82 3,615.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共衛(wèi)生專項 356.51 356.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共衛(wèi)生支出 692.85 692.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中醫(yī)藥 122.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 122.00 122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 2,595.42 2,591.42 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2100716 計劃生育機構 102.26 102.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 計劃生育服務 1,683.50 1,683.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他計劃生育事務支出 809.66 805.66 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 872.63 198.95 0.00 673.67 0.00 0.00 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療 28.43 28.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 844.20 170.52 0.00 673.67 0.00 0.00 0.00
21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 8,943.50 8,943.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 8,943.50 8,943.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 506.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.00
21305 扶貧 506.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.00
2130599 其他扶貧支出 506.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306.00
221 住房保障支出 1,115.48 245.34 0.00 870.15 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,115.48 245.34 0.00 870.15 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 1,115.48 245.34 0.00 870.15 0.00 0.00 0.00
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。
?
支出決算表
公開03表
公開部門:重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 2018年度 單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 項目(按“項”級功能分類科目)
合計 178,864.56 149,490.19 29,374.38 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 2.99 2.84 0.14 0.00 0.00 0.00
20110 人力資源事務 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2011099 其他人力資源事務支出 2.70 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共產黨事務支出 0.29 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00
2013699 其他共產黨事務支出 0.29 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 進修及培訓 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803 培訓支出 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 8,183.93 4,836.93 3,347.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 4,551.74 4,551.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休 8.98 8.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 3,232.41 3,232.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 884.69 884.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 425.66 425.66 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社會福利 3,347.00 0.00 3,347.00 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 3,347.00 0.00 3,347.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業(yè)支出 285.19 285.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 285.19 285.19 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 169,098.61 143,517.33 25,581.29 0.00 0.00 0.00
21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 4,730.97 1,961.97 2,769.00 0.00 0.00 0.00
2100101 行政運行 569.02 569.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 4,161.95 1,392.95 2,769.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立醫(yī)院 115,470.71 110,990.71 4,480.01 0.00 0.00 0.00
2100201 綜合醫(yī)院 65,083.53 61,617.60 3,465.93 0.00 0.00 0.00
2100202 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 48,245.33 48,215.33 30.00 0.00 0.00 0.00
2100205 精神病醫(yī)院 2,141.85 1,157.78 984.08 0.00 0.00 0.00
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 26,618.83 22,403.88 4,214.95 0.00 0.00 0.00
2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 25,108.26 22,403.88 2,704.38 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 1,510.57 0.00 1,510.57 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 12,591.17 7,089.47 5,501.71 0.00 0.00 0.00
2100401 疾病預防控制機構 2,652.68 2,288.88 363.81 0.00 0.00 0.00
2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機構 1,263.77 1,043.67 220.10 0.00 0.00 0.00
2100403 婦幼保健機構 3,558.74 3,142.62 416.12 0.00 0.00 0.00
2100404 精神衛(wèi)生機構 614.30 614.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共衛(wèi)生服務 3,523.02 0.00 3,523.02 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共衛(wèi)生專項 303.44 0.00 303.44 0.00 0.00 0.00
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共衛(wèi)生支出 670.22 0.00 670.22 0.00 0.00 0.00
21006 中醫(yī)藥 121.98 0.00 121.98 0.00 0.00 0.00
2100601 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 121.98 0.00 121.98 0.00 0.00 0.00
21007 計劃生育事務 2,634.41 196.17 2,438.23 0.00 0.00 0.00
2100716 計劃生育機構 102.26 102.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 計劃生育服務 1,683.50 12.50 1,671.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他計劃生育事務支出 848.65 81.41 767.23 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 872.63 872.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療 28.43 28.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 844.20 844.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,057.91 2.50 6,055.41 0.00 0.00 0.00
2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,057.91 2.50 6,055.41 0.00 0.00 0.00
213 農林水支出 445.96 0.00 445.96 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 445.96 0.00 445.96 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶貧支出 445.96 0.00 445.96 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,115.48 1,115.48 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,115.48 1,115.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 1,115.48 1,115.48 0.00 0.00 0.00 0.00
備注:本表反映部門本年度各項支出情況,。
?
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
公開部門:重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 2018年度 單位:萬元
收???? 入 支???? 出
項??? 目 決算數 功能分類科目 決算數
小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款 37,917.93 一,、一般公共服務支出 2.99 2.99 0.00
二,、政府性基金預算財政撥款 0.00 二,、外交支出 0.00 0.00 0.00


三、國防支出 0.00 0.00 0.00


四,、公共安全支出 0.00 0.00 0.00


五,、教育支出 17.62 17.62 0.00


六、科學技術支出 0.00 0.00 0.00


七,、文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00


八,、社會保障和就業(yè)支出 4,328.23 4,328.23 0.00


九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39,318.40 39,318.40 0.00


十,、節(jié)能環(huán)保支出 0.00 0.00 0.00


十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 0.00 0.00


十二、農林水支出 139.96 139.96 0.00


十三,、交通運輸支出 0.00 0.00 0.00


十四,、資源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00


十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 0.00 0.00 0.00


十六,、金融支出 0.00 0.00 0.00


十七,、援助其他地區(qū)支出 0.00 0.00 0.00


十八、國土海洋氣象等支出 0.00 0.00 0.00


十九,、住房保障支出 245.34 245.34 0.00


二十,、糧油物資儲備支出 0.00 0.00 0.00


二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00


二十二,、債務還本支出 0.00 0.00 0.00


二十三,、債務付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 37,917.93 本年支出合計 44,052.53 44,052.53 0.00
年初財政撥款結轉和結余 15,825.99 年末財政撥款結轉和結余 9,691.39 9,691.39 0.00
一、一般公共預算財政撥款 15,825.99 基本支出結轉 0.00 0.00 0.00
二,、政府性基金預算財政撥款 0.00 項目支出結轉和結余 9,691.39 9,691.39 0.00
合計 53,743.92 合計 53,743.92 53,743.92 0.00
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況,。
?
一般公共預算財政撥款支出決算表


公開05表
公開部門 2018年度
單位:萬元
項目 決算數
功能分類科目編碼 項目(按“項”級功能分類科目) 合計 基本支出 項目支出
合計 44,052.53 15,756.04 28,296.49
201 一般公共服務支出 2.99 2.84 0.14
20110 人力資源事務 2.70 2.70 0.00
2011099 其他人力資源事務支出 2.70 2.70 0.00
20136 其他共產黨事務支出 0.29 0.14 0.14
2013699 其他共產黨事務支出 0.29 0.14 0.14
205 教育支出 17.62 17.62 0.00
20508 進修及培訓 17.62 17.62 0.00
2050803 培訓支出 17.62 17.62 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 4,328.24 981.24 3,347.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 981.24 981.24 0.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休 8.98 8.98 0.00
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 389.86 389.86 0.00
2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 156.74 156.74 0.00
2080599 其他行政事業(yè)單位離退休支出 425.66 425.66 0.00
20810 社會福利 3,347.00 0.00 3,347.00
2081002 老年福利 3,347.00 0.00 3,347.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 39,318.41 14,509.00 24,809.40
21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 4,725.76 1,958.16 2,767.60
2100101 行政運行 569.02 569.02 0.00
2100199 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出 4,156.74 1,389.14 2,767.60
21002 公立醫(yī)院 5,391.99 911.98 4,480.01
2100201 綜合醫(yī)院 3,906.36 440.43 3,465.93
2100202 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 407.15 377.15 30.00
2100205 精神病醫(yī)院 1,078.48 94.40 984.08
21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 11,768.41 7,872.58 3,895.83
2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 10,257.84 7,872.58 2,385.26
2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 1,510.57 0.00 1,510.57
21004 公共衛(wèi)生 8,423.00 3,372.66 5,050.34
2100401 疾病預防控制機構 1,185.75 821.94 363.81
2100402 衛(wèi)生監(jiān)督機構 1,228.52 1,043.67 184.85
2100403 婦幼保健機構 892.75 892.75 0.00
2100404 精神衛(wèi)生機構 614.30 614.30 0.00
2100408 基本公共衛(wèi)生服務 3,523.02 0.00 3,523.02
2100409 重大公共衛(wèi)生專項 303.44 0.00 303.44
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 5.00 0.00 5.00
2100499 其他公共衛(wèi)生支出 670.22 0.00 670.22
21006 中醫(yī)藥 121.98 0.00 121.98
2100601 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 121.98 0.00 121.98
21007 計劃生育事務 2,630.41 192.17 2,438.23
2100716 計劃生育機構 102.26 102.26 0.00
2100717 計劃生育服務 1,683.50 12.50 1,671.00
2100799 其他計劃生育事務支出 844.65 77.41 767.23
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 198.95 198.95 0.00
2101101 行政單位醫(yī)療 28.43 28.43 0.00
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 170.52 170.52 0.00
21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,057.91 2.50 6,055.41
2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,057.91 2.50 6,055.41
213 農林水支出 139.96 0.00 139.96
21305 扶貧 139.96 0.00 139.96
2130599 其他扶貧支出 139.96 0.00 139.96
221 住房保障支出 245.34 245.34 0.00
22102 住房改革支出 245.34 245.34 0.00
2210201 住房公積金 245.34 245.34 0.00
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
公開部門:重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 金額單位:萬元
人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) 金額 經濟分類科目編碼 經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) 金額 經濟分類科目編碼 經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) 金額
301 工資福利支出 14,129.18 302 商品和服務支出 952.12 310 資本性支出 107.89
30101 基本工資 4,484.52 30201 辦公費 65.62 31001 房屋建筑物購建 0.00
30102 津貼補貼 869.99 30202 印刷費 36.60 31002 辦公設備購置 102.90
30103 獎金 130.90 30203 咨詢費 0.00 31003 專用設備購置 0.00
30106 伙食補助費 179.77 30204 手續(xù)費 0.01 31005 基礎設施建設 0.00
30107 績效工資 6,959.94 30205 水費 17.43 31006 大型修繕 0.00
30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 389.86 30206 電費 58.83 31007 信息網絡及軟件購置更新 4.99
30109 職業(yè)年金繳費 156.74 30207 郵電費 28.23 31008 物資儲備 0.00
30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 186.80 30208 取暖費 0.00 31009 土地補償 0.00
30111 公務員醫(yī)療補助繳費 0.00 30209 物業(yè)管理費 3.74 31010 安置補助 0.00
30112 其他社會保障繳費 36.31 30211 差旅費 262.13 31011 地上附著物和青苗補償 0.00
30113 住房公積金 245.34 30212 因公出國(境)費用 0.00 31012 拆遷補償 0.00
30114 醫(yī)療費 70.18 30213 維修(護)費 20.67 31013 公務用車購置 0.00
30199 其他工資福利支出 418.84 30214 租賃費 0.00 31019 其他交通工具購置 0.00
303 對個人和家庭的補助 566.85 30215 會議費 15.38 31021 文物和陳列品購置 0.00
30301 離休費 20.18 30216 培訓費 16.00 31022 無形資產購置 0.00
30302 退休費 0.00 30217 公務接待費 6.17 31099 其他資本性支出 0.00
30303 退職(役)費 0.00 30218 專用材料費 61.89 312 對企業(yè)補助 0.00
30304 撫恤金 0.00 30224 被裝購置費 0.00 31201 資本金注入 0.00
30305 生活補助 481.97 30225 專用燃料費 0.00 31203 政府投資基金股權投資 0.00
30306 救濟費 0.00 30226 勞務費 70.96 31204 費用補貼 0.00
30307 醫(yī)療費補助 20.42 30227 委托業(yè)務費 0.00 31205 利息補貼 0.00
30308 助學金 0.00 30228 工會經費 113.49 31299 其他對企業(yè)補助 0.00
30309 獎勵金 38.48 30229 福利費 19.06 399 其他支出 0.00
30310 個人農業(yè)生產補貼 0.00 30231 公務用車運行維護費 42.51 39906 贈與 0.00
30399 其他個人和家庭的補助支出 5.80 30239 其他交通費用 34.07 39907 國家賠償費用支出 0.00



30240 稅金及附加費用 0.00 39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00



30299 其他商品和服務支出 79.33 39999 其他支出 0.00



307 債務利息及費用支出 0.00





30701 國內債務付息 0.00





30702 國外債務付息 0.00





30703 國內債務發(fā)行費用 0.00





30704 國外債務發(fā)行費用 0.00


人員經費合計 14,696.03 公用經費合計 1,060.01
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。
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墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
單位:萬元
功能分類科目編碼 項目(按“項”級功能分類科目) 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出 項目支出
合計





208 社會保障和就業(yè)支出





20822 大中型水庫移民后期扶持基金支出





2082201 移民補助





……





212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出





21207 政府住房基金及對應專項債務收入





2120702 廉租住房支出





……





備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,。

本表為空的部門應將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,,也沒有使用政府性基金安排的支出,,故本表無數據。





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部門決算相關信息統(tǒng)計表
公開08表
公開部門:重慶市墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 2018年度 單位:萬元
項? 目 預算數 決算數 項? 目 決算數
一,、“三公”經費支出 二,、機關運行經費 470.70
(一)支出合計 147.98 82.92 (一)行政單位 296.49
1.因公出國(境)費 0.00 0.00 (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 174.21
2.公務用車購置及運行維護費 93.72 71.53
(1)公務用車購置費 0.00 0.00 三、國有資產占用情況
(2)公務用車運行維護費 93.72 71.53 (一)車輛數合計(輛) 78
3.公務接待費 54.26 11.39 1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車 0
(1)國內接待費 54.26 11.39 2.主要領導干部用車 0
其中:外事接待費 0.00 0.00 3.機要通信用車 4
(2)國(境)外接待費 0.00 0.00 4.應急保障用車 18
(二)相關統(tǒng)計數 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 0
1.因公出國(境)團組數(個) 0 6.特種專業(yè)技術用車 56
2.因公出國(境)人次數(人) 0 7.離退休干部用車 0
3.公務用車購置數(輛) 0 8.其他用車 0
4.公務用車保有量(輛) 15

5.國內公務接待批次(個) 316 (二)單價50萬元以上通用設備(臺,,套) 30
其中:外事接待批次(個) 0 (三)單價100萬元以上專用設備(臺,套) 102
6.國內公務接待人次(人) 1,601
其中:外事接待人次(人) 0

7.國(境)外公務接待批次(個) 0
8.國(境)外公務接待人次(人) 0
備注:預算數為“三公”經費年初預算數,,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,。
本表為空的單位應將空表公開,,并注明:本單位無相關數據,故本表為空,。
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2018年項目資金績效目標自評表
填報單位:墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會
項目名稱 下達2018年基本公共衛(wèi)生服務中央和市級補助資金 謝國祥74666436
主管部門 墊江縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 26個基層醫(yī)療機構
項目預算執(zhí)行情況(萬元) 資金總額(A) 3618.15 3615.3737
其中:財政資金 3618.15 3615.3737
其他資金

年度總體目標 年初設定目標 全年實際完成情況
電子健康檔案建檔率≥95%
電子健康檔案使用率≥50%
適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率≥90%
新生兒訪視率,、兒童健康管理率≥85%
早孕建冊率、產后訪視率≥85%
老年人健康管理率≥67%
慢病規(guī)范管理率≥60%
嚴重精神障礙患者規(guī)范管理率≥75%
肺結核患者管理率≥90%
老年人,、兒童中醫(yī)藥健康管理率≥45%
傳染病,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率≥98%
衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管信息報告率≥95%
育齡人群免費閉口韻藥具發(fā)放率≥95%
電子健康檔案建檔率44.17%
電子健康檔案使用率50%
適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率98%
新生兒訪視率92%
兒童健康管理率90%
早孕建冊率92%
產后訪視率92%
老年人健康管理率64%
高血壓規(guī)范管理率65%
糖尿病規(guī)范管理率63%
嚴重精神障礙患者規(guī)范管理率82%
肺結核患者管理率99%
老年人、兒童中醫(yī)藥健康管理率45%
傳染病,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率100%
衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管信息報告率100%
育齡人群免費閉口韻藥具發(fā)放率95%
績效指標 指標內容 指標名稱 年度指標值 實際完成值 完成成度% 權重 得分
產出-數量指標1 居民電子健康檔案建檔率 95% 44.17% 46% 20 9.28?
-數量指標2
……





-質量指標 電子健康檔案使用率 50% 50% 100% 20 20.00?
-成本指標





-時效指標





效益指標-經濟效益





-社會效益 居民的項目知曉率 50% 50% 100% 30 30.00?
-生態(tài)效益





-可持續(xù)影響





管理類指標 資金使用合規(guī)性 符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定 符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定 100% 10 10.00?
滿意度指標 服務對象滿意度 50% 50% 100% 10 10.00?
預算執(zhí)行率 100% 99.90% 100% 10 9.99?
總 分



100 89.27?
績效目標未全部完成原因分析及整改措施 一,、未全部完成原因分析: 2018年我縣對歷年的健康檔案進行了清理,把不真實的,、不在家的檔案進行了封存,導致建檔數量較少,。???????????????????????????????????????????????????
二,、整改措施:2019年我縣繼續(xù)加大力度為全縣的常住居民進行建檔,對外出回家的和未建檔的人群進行建檔,,尤其是加大轄區(qū)內老年人等重點人群的服務與建檔,。
填表人:???????? 聯(lián)系方式:???????? 主要領導簽字:????????????? 財政局業(yè)務科室審核意見:
?
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